Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
061/2024 Objednávame si u Vás besedu v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mgr.art. Mária Staviarska 47318741 150,00 € 09.05.2024 17.05.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
062/2024 Objednávame si u Vás diagnostiku a čistenie kanalizačných systémov Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Dávid Červenický 54447011 95,00 € 10.05.2024 18.05.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
01724 Faktúra za tepovanie kobercov Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DiLux s. r. o. 52804780 50,00 € 30.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01524 Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01124 Faktúra za predplatné - Slovo na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 PETRA n.o. 37886622 44,40 € 18.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01624 Faktúra za predplatné - Katolícke noviny Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 31434541 66,30 € 25.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01424 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mesto Bardejov 00321842 291,72 € 24.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01224 Faktúra za dodávku plynu 1/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 469,00 € 24.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01324 Faktúra za predplatné časopisu ITlib na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 14,00 € 24.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01024 Preddavky za EE 2/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 269,00 € 15.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34423 Faktúra za dodávku elektrickej energie 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 442,10 € 15.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00524 Faktúra za nové verzie Magma HCM I. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00824 Faktúra za servisné práce za I. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00424 Faktúra za služby RAP za rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00724 Faktúra za servis vchodových dverí Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 SEBA trade, s. r. o. 50801121 25,00 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00924 Preddavky za EE 1/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 269,00 € 15.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00624 Faktúra za internet 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34323 Faktúra za VUC NET 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34223 Faktúra za telekomunikačné služby 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,08 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34123 Faktúra za hovorné + mobil Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 429,02 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »