Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
05924 Faktúra za dodávku elektriny 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 114,86 € 15.03.2024 03.04.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
054/2024 Objednávame si u Vás knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 preskoly.sk s.r.o. 51692881 116,19 € 18.04.2024 26.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
09624 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 preskoly.sk s.r.o. 51692881 116,19 € 25.04.2024 07.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
030/2024 Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie PZS - Posudok o riziku Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Jozef Choma 43932045 120,00 € 08.03.2024 16.03.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
05824 Faktúra za spracovanie dokumentácie PZS - Posudok o riziku Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Jozef Choma 43932045 120,00 € 15.03.2024 03.04.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
026/2024 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 123,00 € 05.03.2024 07.03.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
04624 Faktúra za nákup tonera do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 123,00 € 06.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
053/2024 Objednávame si u Vás knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 127,61 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
09524 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 127,61 € 25.04.2024 07.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06824 Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 23.04.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02924 Vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 148,28 € 15.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
061/2024 Objednávame si u Vás besedu v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mgr.art. Mária Staviarska 47318741 150,00 € 09.05.2024 17.05.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
00624 Faktúra za internet 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02624 Faktúra za internet 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 13.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05624 Faktúra za internet 3/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 11.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07824 Faktúra za internet 04/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 11.04.2024 04.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
034/2024 Objednávame si u Vás príslušenstvo do projektora Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BardComp s. r. o. 46931589 154,90 € 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
07124 Faktúra za nákup príslušenstva do projektora Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BardComp s. r. o. 46931589 154,90 € 03.04.2024 23.04.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
045/2024 Objednávame si u Vás knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 i527.net, s.r.o. 46855840 160,03 € 11.04.2024 20.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
08624 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 i527.net, s.r.o. 46855840 160,03 € 19.04.2024 07.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »