Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
08124 Faktúra za nové verzie Magma HCM za 2.štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 04.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
029/2024 Objednávame si u Vás tlač - Bardejovský knihovník Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 H&H SLOVAKIA, s.r.o 36492647 235,32 € 05.03.2024 12.03.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
05524 Faktúra za tlač - Bardejovský knihovník Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 H&H SLOVAKIA, s.r.o 36492647 235,32 € 11.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
33923 Faktúra za stočné za I. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 193,99 € 02.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06924 Faktúra za povrchovú vodu za I. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 202,03 € 03.04.2024 23.04.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
052/2024 Objednávame si u Vás knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Marenčin PT, spol. s r.o. 36750611 85,76 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
09424 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Marenčin PT, spol. s r.o. 36750611 85,76 € 25.04.2024 07.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
046/2024 Objednávame si u Vás knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Kumran, s.r.o. 36829960 164,79 € 12.04.2024 20.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
08724 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Kumran, s.r.o. 36829960 164,79 € 19.04.2024 07.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
035/2024 Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na služobné motorové vozidlo Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Peter Žiak - MP PNEU 37579509 47,00 € 28.03.2024 05.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
056/2024 Objednávame si u Vás knihu Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 37780387 9,70 € 25.04.2024 07.05.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
004/2024 Objednávame si u Vás predplatné Slovo na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 PETRA n.o. 37886622 44,40 € 12.01.2024 23.01.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
01124 Faktúra za predplatné - Slovo na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 PETRA n.o. 37886622 44,40 € 18.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
026/2024 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 123,00 € 05.03.2024 07.03.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
028/2024 Objednávame si u Vás servis kopírovacieho stroja Konica Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 64,00 € 01.03.2024 09.03.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
032/2024 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 40,01 € 13.03.2024 22.03.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
04624 Faktúra za nákup tonera do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 123,00 € 06.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05424 Faktúra za servis kopírovacieho zariadenia Konica Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 64,00 € 08.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06324 Faktúra za nákup tonerov Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 40,01 € 21.03.2024 03.04.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
041/2024 Objednávame si u Vás tonery Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 28,01 € 04.04.2024 12.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »