08124 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 2.štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
029/2024 |
Objednávame si u Vás tlač - Bardejovský knihovník |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
235,32 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
05524 |
Faktúra za tlač - Bardejovský knihovník |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
235,32 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
33923 |
Faktúra za stočné za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
193,99 € |
02.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06924 |
Faktúra za povrchovú vodu za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
202,03 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
052/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
85,76 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
09424 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
85,76 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
046/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
164,79 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
08724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
164,79 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
035/2024 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na služobné motorové vozidlo |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
47,00 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
056/2024 |
Objednávame si u Vás knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči |
37780387 |
|
9,70 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
004/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné Slovo na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
44,40 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
01124 |
Faktúra za predplatné - Slovo na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
44,40 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
026/2024 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
123,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
028/2024 |
Objednávame si u Vás servis kopírovacieho stroja Konica |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
64,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
032/2024 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
40,01 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
04624 |
Faktúra za nákup tonera do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
123,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05424 |
Faktúra za servis kopírovacieho zariadenia Konica |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
64,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06324 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
40,01 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
041/2024 |
Objednávame si u Vás tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
28,01 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |