Faktúra č. DFB/19/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatské múzeum v Humennom
  • IČO: 37781391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie smernice o verejnom obstarávaní
  • Dátum doručenia: 11.03.2019
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2019 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac marec 2019 v počte 460 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1840 € a provízia Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 UP Slovensko, s.r.o 31396674 0,00 € 28.02.2019 01.03.2019 Mgr. Vasil Fedič Objednávka
Tlačiť