DFB/21/0352 |
Ochrana objektu 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
195,78 € |
31.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0345 |
Tonery |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
36594466 |
|
140,55 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0351 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0349 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
147,17 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0019 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
73 747,20 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0348 |
Monitoring NetXMS 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0343 |
Za EE kaštieľ 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
635,63 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0342 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,56 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0347 |
PC na kancelárske účely s office 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
1 166,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0346 |
Extérny HDD na zálohovanie - 2 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
272,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0344 |
Oprava zariadenia EPS kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
141,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0339 |
Revízia EZS a EPS - skanzen, kaštieľ, kostolík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
703,20 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0350 |
Predplatné odborných časopisov 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
81,48 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0338 |
Skartácia dokumentov - preprava a skartácia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KERGOL J.P. s.r.o |
31684807 |
|
60,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0340 |
Preprogramovanie ústredne EZS - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
213,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0341 |
Reštaurovanie obrazov VII. etapa - Izba uhorských kráľov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor |
52304230 |
|
5 559,54 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0337 |
Systémová podpora MAGMA na 4. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0330 |
Inštalácia modulu SendMail, zaškolenie do obsluhy, administratíva |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0326 |
Výmena kamier, montáž a nastavenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
909,60 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0335 |
Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 15.06.-2021-07.12.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
907,79 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0334 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 14.09.2021-07.12.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
394,92 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0336 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0333 |
Tepelná energia za 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
4 748,95 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0332 |
Optický internet, IP adresa 01.12.2021-31.12.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0331 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0329 |
VUCNET 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0328 |
Hlasové služby 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0327 |
Hlasové služby 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,99 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0324 |
El. opravy - odstránenie závad po revízii |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
2 409,20 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0018 |
Autorský dozor - III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
architektpartner s.r.o. |
50301411 |
|
988,83 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |