Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0042 Za časopis MÚZEUM 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenské národné múzeum 00164721 13,60 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0039 Členský poplatok 2024 - Numizmatická spoločnosť pri SAV Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka 00178071 30,00 € 19.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0024 Publikácia - Hračky zbierok MMB k výstave Dobové hračky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 13,00 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0069 Odvoz odpadu 01.01.2024-31.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 351,78 € 19.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0085 Porada ekonom. pracovníkov - poskytnuté služby Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 10.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0104 Kurz prvej pomoci - 2 pracovníci Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné 00416185 60,00 € 19.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0006 Servisné práce 01.01.2024-31.03.2024 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0003 RAP služby rok 2024 - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 964,51 € 08.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0002 Zverejňovanie rok 2024 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 32,27 € 03.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0009 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 71,70 € 24.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0081 Servisné práce 01.04.2024-30.06.2024 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0020 Materiál k výstave H/AMFO R. Spielmana 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 32,22 € 01.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0010 Monitoring NetXMS 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0045 Monitoring NetXMS 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0106 Oprava kamerového systému pri kaštieli - 2 ks nefunkčné kamery Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 1 242,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0079 Monitoring NetXMS 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0469 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 158,20 € 04.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0053 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 61,72 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0071 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 79,58 € 19.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0100 Tankovanie - PHM do áut, kosačky, traktor Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 84,36 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0470 Finančný spravodajca ročník 2023 - vyúčtovanie predplatného Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 32,03 € 12.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0471 Tepelná energia za 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 9 224,61 € 12.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0038 Tepelná energia za 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 12 140,59 € 19.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0066 Tepelná energia za 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 685,74 € 14.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0096 Tepelná energia za 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 5 805,52 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0021 Materiál a ceny pre výhercom - H/AMFO R. Spielman 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 76,37 € 02.02.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0013 Ceny pre výhercov reg. kola - H/AMFO R.Spielmana 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 21,48 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0075 Statický posudok po zemetrasení dvoch objektov - depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. František Sitarčík FESPRO 33607028 360,00 € 25.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0466 VUCNET 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0465 Hlasové služby 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
1 2 3 4 »