Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0018 Výkon funkcie TPO, BOZP za 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 55,02 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0046 Výkon funkcie TPO, BOZP za 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 57,42 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0078 Výkon funkcie TPO, BOZP za 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 55,02 € 28.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0111 Výkon funkcie TPO, BOZP za 04/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 55,02 € 24.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0058 predĺženie registrácie domény muzeumhumenne-apk.sk ( 19.03.2024 -18.03.2025 ) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WebHouse 36743852 16,68 € 11.03.2024 24.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0072 Hosting Happy 128GB/3D ( 25.03.2024-24.03.2025 ) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WebHouse 36743852 81,07 € 21.03.2024 11.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0105 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 12.12.2023-18.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 502,69 € 22.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0014 Papierové vrecká do vysávača Karcher 2 bal. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 45,60 € 31.01.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0007 Optický internet, IP adresa 01.01.2024-31.01.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0040 Optický internet, IP adresa 01.02.2024-29.02.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 19.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0068 Optický internet, IP adresa 01.03.2024-31.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 15.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0103 Optický internet, IP adresa 01.04.2024-30.04.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0069 Odvoz odpadu 01.01.2024-31.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 351,78 € 19.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0044 Odborná prehliadky a odborná skúška EZS depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 216,00 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0102 Revízia - EPS ročná kaštieľ, skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 720,00 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0055 Kultúrny program na vernisáž výstavy H/AMFO R. Spielmana 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Súkromná základná umelecká škola Humenné 42419743 70,00 € 06.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0073 Materiál - makadam 6,62 t + doprava - depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Stravstav SK s.r.o. 50721861 308,09 € 21.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0099 Údržbársky materiál na montáž predelu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 64,86 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0469 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 158,20 € 04.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0053 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 61,72 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0071 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 79,58 € 19.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0100 Tankovanie - PHM do áut, kosačky, traktor Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 84,36 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0476 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 355,40 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0475 EE vyúčtovacia 01.12.2023 - 31.12.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,91 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0474 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,95 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0473 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 417,10 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0472 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 252,64 € 12.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0037 EE 01.01.2024 - 31.01.2024 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 158,58 € 16.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0035 EE 01.01.2024 - 31.01.2024 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,49 € 16.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0034 EE vyúčtovacia 01.01.2024 - 31.01.2024 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,91 € 16.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
1 2 3 4 5 »