Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0057 Antireflexne sklo 100 x 70 cm, 5 ks - H/AMFO R. Spielmana2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Peter Miškoc-Sklenárstvo a rámovanie 41947231 95,00 € 06.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0005 Nová verzia MAGMY 01.01.2024 -31.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0097 Nová verzia MAGMY 01.04.2024 -30.06.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0082 Systémová podpora MAGMA 01.01.2024-31.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0006 Servisné práce 01.01.2024-31.03.2024 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0003 RAP služby rok 2024 - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 964,51 € 08.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0002 Zverejňovanie rok 2024 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 32,27 € 03.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0009 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 71,70 € 24.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0081 Servisné práce 01.04.2024-30.06.2024 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0010 Monitoring NetXMS 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0045 Monitoring NetXMS 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0106 Oprava kamerového systému pri kaštieli - 2 ks nefunkčné kamery Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 1 242,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0079 Monitoring NetXMS 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0023 Člen poroty a lektor - reg. súťaže H/AMFO R. Spielmana 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Dávid Doroš 46848991 120,00 € 06.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0001 Stravovacie poukážky 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 605,33 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0019 Stravovacie poukážky 362 ks - 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 351,82 € 01.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0041 Stravovacie poukážky 337 ks - 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 189,40 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0083 eStravenky 369 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 397,30 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0047 Energetický certifikát - 2 budovy depozitáru Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Eneco s.r.o. 36468002 1 200,00 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0067 64 GB Kingston USB 3..2 - 6 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTER SK, s.r.o. 45242461 52,80 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0084 Oprava svietidiel - skanzen, kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 400,00 € 10.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0070 Kultúrny program na vernisáži Karpatská Kraslica 2024 - vystúpenie FS Čemerica Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Folklórny súbor Čemerica 55678262 150,00 € 19.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0011 Občerstvenie pre hostí - odovzdávanie cien za mimoriadny prínos kultúry 23.01.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Gastrogal, s.r.o. 44732210 75,60 € 31.01.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0056 Občerstvenie - návšteva maďarského veľvyslanca Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Gastrogal, s.r.o. 44732210 15,00 € 06.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0008 Ceny pre ocenených - mimoriadny prínos kultúry Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 183,70 € 19.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0471 Tepelná energia za 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 9 224,61 € 12.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0038 Tepelná energia za 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 12 140,59 € 19.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0066 Tepelná energia za 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 685,74 € 14.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0096 Tepelná energia za 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 5 805,52 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0075 Statický posudok po zemetrasení dvoch objektov - depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. František Sitarčík FESPRO 33607028 360,00 € 25.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
1 2 3 4 »