DFB/24/0057 |
Antireflexne sklo 100 x 70 cm, 5 ks - H/AMFO R. Spielmana2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Peter Miškoc-Sklenárstvo a rámovanie |
41947231 |
|
95,00 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
Nová verzia MAGMY 01.01.2024 -31.03.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Nová verzia MAGMY 01.04.2024 -30.06.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0082 |
Systémová podpora MAGMA 01.01.2024-31.03.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0006 |
Servisné práce 01.01.2024-31.03.2024 v zmysle zmluvy - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
RAP služby rok 2024 - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
Zverejňovanie rok 2024 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
Servisné práce 01.04.2024-30.06.2024 v zmysle zmluvy - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
Monitoring NetXMS 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
Monitoring NetXMS 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
Oprava kamerového systému pri kaštieli - 2 ks nefunkčné kamery |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
1 242,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
Monitoring NetXMS 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
Člen poroty a lektor - reg. súťaže H/AMFO R. Spielmana 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Dávid Doroš |
46848991 |
|
120,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
Stravovacie poukážky 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 605,33 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
Stravovacie poukážky 362 ks - 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 351,82 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
Stravovacie poukážky 337 ks - 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 189,40 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
eStravenky 369 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 397,30 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Energetický certifikát - 2 budovy depozitáru |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Eneco s.r.o. |
36468002 |
|
1 200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
64 GB Kingston USB 3..2 - 6 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
52,80 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0084 |
Oprava svietidiel - skanzen, kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
400,00 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Kultúrny program na vernisáži Karpatská Kraslica 2024 - vystúpenie FS Čemerica |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Folklórny súbor Čemerica |
55678262 |
|
150,00 € |
19.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
Občerstvenie pre hostí - odovzdávanie cien za mimoriadny prínos kultúry 23.01.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
75,60 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
Občerstvenie - návšteva maďarského veľvyslanca |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
15,00 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
Ceny pre ocenených - mimoriadny prínos kultúry |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
183,70 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0471 |
Tepelná energia za 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
9 224,61 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Tepelná energia za 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
12 140,59 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Tepelná energia za 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 685,74 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Tepelná energia za 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
5 805,52 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
Statický posudok po zemetrasení dvoch objektov - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. František Sitarčík FESPRO |
33607028 |
|
360,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |