Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0258 Právne služby 7/2025 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JUDr. Martin Staroň, advokát 42083541 492,00 € 13.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0260 EE vyúčtovacia za 1.07.-31.07.2025 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 617,66 € 13.08.2025 01.10.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0261 EE vyúčtovacia za 1.07.-31.07.2025 suteren Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,11 € 13.08.2025 01.10.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0262 EE vyúčtovacia za 1.07.-31.07.2025 skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 39,26 € 13.08.2025 01.10.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0263 EE vyúčtovacia za 1.07.-31.07.2025 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 264,81 € 13.08.2025 01.10.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0264 EE vyúčtovacia za 1.07.-31.07.2025 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,43 € 13.08.2025 01.10.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0252 Mobilné služby 7/2025 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,75 € 11.08.2025 20.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0253 Internet+telefóny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,59 € 11.08.2025 20.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0255 VBA prístup VDSL8 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 11.08.2025 20.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0257 Platba za služby 8/2025 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Centrum podpory PSK 55966691 425,60 € 11.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0256 Divadelné prestavenie Janko Hraško v skanzéne 9.8.2025 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PORTÁL - komorné divadlo bez opony 42082153 350,00 € 11.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0254 Hlasové služby 7/2025 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,56 € 11.08.2025 11.09.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0251 Koše na separovanie odpadu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 CHAL - Tec GmbH 00000000 158,79 € 08.08.2025 12.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0250 Tlač plagátov na výstavu-Jaroslav Drotár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WM Agentúra s.r.o 50469665 103,38 € 08.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0249 Monitorovanie cez PCO Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FENIX Security s.r.o. 46749896 240,93 € 08.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0246 Tankovanie PHM do aut,kosačky,traktora Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 153,79 € 06.08.2025 20.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0248 Výkon zodpovednej osoby Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EuroTrading, s.r.o. pobočka 44031483 55,97 € 06.08.2025 20.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0247 Údržbársky materiál, náradie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 248,12 € 06.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0245 eStravenky 8/25 múzeum Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 139,93 € 06.08.2025 22.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0243 Monitoring NetXMS 7/25 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 27,06 € 04.08.2025 12.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0244 Revízia kamerových systémov kaštieľ, skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 762,60 € 04.08.2025 18.09.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0242 Orez piatich stromov lesoparku Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Stanislav Germuška 48176711 1 000,00 € 30.07.2025 12.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0240 Výdajník vody - stojanový Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 VAMATO s.r.o. 46733868 1 325,94 € 30.07.2025 12.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0241 Servisné práce - výdajník Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 VAMATO s.r.o. 46733868 60,75 € 30.07.2025 12.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0239 Kompatibilný toner pre Epson Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EKO TONER s.r.o. 47689650 120,25 € 30.07.2025 12.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0238 Platená podpora MAGMA -konzultácie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 148,83 € 30.07.2025 12.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0235 KENT EREG regál Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 156,30 € 25.07.2025 08.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0234 Tyčový vysávač, kanvice,predĺžovačky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FAST PLUS, a.s. 35712783 450,93 € 25.07.2025 08.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0236 Výkon funkcie TPO, BOZP Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 57,93 € 25.07.2025 12.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/25/0237 Šitie závesov a baldachýnu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PERLA 40118011 162,00 € 25.07.2025 12.08.2025 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »