DFB/25/0098 |
Platba za autosúčiastky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ján Pošik AUTO-technop |
33846006 |
|
205,40 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0096 |
Platba za služby 4/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0094 |
Predplatné časopisu MÚZEUM na r. 2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0095 |
Nové verzie MAGMA HCM 1.4.-30.6.25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0093 |
Hosting HAPPY |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WebHouse |
36743852 |
|
88,41 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0092 |
Monitoring NetXMS 3/25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
27,06 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0090 |
Systém.podpora MAGMA HCM I.Q |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0091 |
eStravenky 4/25 múzeum |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
139,93 € |
01.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0089 |
Vodné, stočné múzeum |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
463,35 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0087 |
Výkon funkcie TPO, BOZP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,93 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0088 |
Ukážka tvorby kraslíc |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Alena Pelechová - AMP art |
47516992 |
|
50,00 € |
26.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0085 |
Čistič okien+ vysávač na okná HOBOT |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
430,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0086 |
Tovar pre výhercov súťaže Karp.kraslica 2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
46,24 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0084 |
Nákup cien pre výhercov súťaže |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Jozef MUĽ - NORMA potreby pre domácnosť |
31291295 |
|
93,80 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0081 |
Optický internet, IP adresa 3/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0082 |
Odvoz odpadu za I.Q.25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0083 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
92,98 € |
18.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0076 |
EE vyúčtovacia za 1.2.-28.2.2025 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
682,35 € |
13.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0077 |
EE vyúčtovacia za 1.2.-28.2.2025 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,86 € |
13.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0078 |
EE vyúčtovacia za 1.2.-28.2.2025 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
13.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0079 |
EE vyúčtovacia za 1.2.-28.2.2025 skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,72 € |
13.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0080 |
EE vyúčtovacia za 1.2.-28.2.2025 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
309,15 € |
13.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0074 |
Tlač plagátov a pozvánok |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
64,03 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0075 |
Právne služby 2/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
492,00 € |
12.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0064 |
Predlženie registrácie domény |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WebHouse |
36743852 |
|
17,10 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0072 |
Zhotovenie plagátov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
118,82 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0073 |
Tepelná energia za 2/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
11 594,24 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0061 |
Platba za služby 03/2025 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0066 |
Nákup kníh |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
|
30,90 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/25/0071 |
Výkon zodpovednej osoby 3/25 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
55,97 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |