Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0003 RAP služby rok 2024 - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 964,51 € 08.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0469 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 158,20 € 04.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0464 Ochrana objektu 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 411,96 € 03.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0002 Zverejňovanie rok 2024 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 32,27 € 03.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0001 Stravovacie poukážky 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 605,33 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0466 VUCNET 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0465 Hlasové služby 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0468 Hlasové služby - mobilné telefóny 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0467 Hlasové služby - sekretariát 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,89 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10