DFB/24/0211 |
Platené tašky s výšivkou pre výročie skanzenu - 70 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mestský podnik Snina, s.r.o. |
52532810 |
|
700,00 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0215 |
Právne služby 06/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
480,00 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0213 |
estravenky 13 ks - 07/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
84,46 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0217 |
Hlasové služby - sekretariát 06/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,76 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0212 |
Kľúč EPS rozšírenie - 3 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
87,00 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0208 |
Hygienicky mat.: utierky na ruky a toaletný papier |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
207,46 € |
08.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0207 |
Oprava EZS skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
432,00 € |
08.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0209 |
Servisné práce 01.07.2024-30.09.2024 v zmysle zmluvy - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0206 |
Ochrana objektu 06/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
235,06 € |
04.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0204 |
Tankovanie - PHM do áut, kosačky, traktor |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
146,71 € |
04.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0205 |
Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 13.12.2023-24.06.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
939,31 € |
04.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0199 |
Tlač plagátov a pozvánok |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
40,56 € |
02.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 19.3.2024.-25.6.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
577,73 € |
02.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0198 |
Tlač plagátov a banera |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
78,00 € |
02.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0201 |
Monitoring NetXMS 06/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
01.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0202 |
estravenky 373 ks - 07/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 423,29 € |
01.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0203 |
Aktualizácia dokumentácie GDPR |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
153,11 € |
01.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0197 |
Antžireflexné sklo |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Peter Miškoc-Sklenárstvo a rámovanie |
41947231 |
|
199,80 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0193 |
Údržbarský a stolársky materiál do kaštieľa a skanzenu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
376,19 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0194 |
Za lištu na pílu a reťaz |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
153,40 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0195 |
Samozavlažovacie kvetinače, perlit, zemina |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
96,77 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0196 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 06/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
63,42 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0192 |
Za počítač |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
NAY,a.s. |
35739487 |
|
134,10 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0191 |
Stojan na plagáty |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
187,69 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0189 |
Revízie hromozvodov kaštieľ a kostolík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
1 087,20 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0190 |
Revízie elektrickej inštalácie - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
1 394,40 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0186 |
Tlač vstupeniek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
492,00 € |
21.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0187 |
Kultúrny program na vernisáži Výtvarne spektrum |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Súkromná základná umelecká škola Humenné |
42419743 |
|
100,00 € |
21.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0188 |
Revízie kamerových systémov, |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
1 176,00 € |
21.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0185 |
Tankovanie - PHM do áut, |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
64,16 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |