DFB/24/0242 |
Ochrana objektu 07/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
215,40 € |
05.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
2400034 |
Štvrťročná kontrola EPS |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
360,00 € |
05.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0241 |
Statické posúdenie kaštieľa po zemetrasení |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. František Sitarčík FESPRO |
33607028 |
|
840,00 € |
02.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0239 |
Monitoring NetXMS 07/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
01.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0240 |
estravenky 379 ks - 08/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 462,27 € |
01.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0238 |
Ukážky hrnčiarstva-tvorivé dielne |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
150,00 € |
31.07.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0236 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 07/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
55,02 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0237 |
Oprava zásúviek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
234,00 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0235 |
Poskytnutie dreveného kolotoča: 40.výročie skanzenu 7.7.24 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ADAX plus s.r.o. |
36720674 |
|
200,00 € |
24.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0234 |
Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 5 - spracovanie ovčej vlny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. Júlia Madziková |
46828192 |
|
200,00 € |
24.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0233 |
Oprava a nastavenie siete |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
132,00 € |
23.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0232 |
Tankovanie - PHM do áut, kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
80,97 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0231 |
Toner 2 ks pre VersaLink |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
146,00 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0229 |
Optický internet, IP adresa 01.07.2024-31.07.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
17.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0230 |
Laserová tlačiareň EPSON AL-M320DN |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
169,25 € |
17.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0228 |
Občerstvenie - 60 porcií pirohov k 40 výročiu skanzena dňa 07.07.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
330,00 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0222 |
Tepelná energia za 06/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
2 080,29 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0221 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
159,60 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0223 |
EE vyúčtovacia 01.03.2024 - 30.06.2024 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,76 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0224 |
EE 01.06.2024 - 30.06.2024 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,68 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0225 |
EE 01.06.2024 - 30.06.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
430,21 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0226 |
EE 01.06.2024 - 30.06.2024 skanzen 20A istič |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,41 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0227 |
EE 01.06.2024 - 30.06.2024 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
198,95 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0220 |
Systémová podpora MAGMA 01.04.2024-30.06.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0210 |
Kult. program k 40. výročiu Skanzenu VM v HE :Šenik v moci svätojánskej |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KĽUD na divadlo i film o.z. |
42383447 |
|
350,00 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0216 |
VUCNET 06/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0218 |
Hlasové služby 06/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,41 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0219 |
Hlasové služby 06/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,07 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0214 |
Vystúpenie FSk Polonina na podujatí 40. výročie sprístupnenia EĽAB dňa 7.7.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Rusínsky folklór |
51028891 |
|
300,00 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0211 |
Platené tašky s výšivkou pre výročie skanzenu - 70 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mestský podnik Snina, s.r.o. |
52532810 |
|
700,00 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |