Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0242 Ochrana objektu 07/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 215,40 € 05.08.2024 11.09.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
2400034 Štvrťročná kontrola EPS Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 360,00 € 05.08.2024 11.09.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0241 Statické posúdenie kaštieľa po zemetrasení Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. František Sitarčík FESPRO 33607028 840,00 € 02.08.2024 11.09.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0239 Monitoring NetXMS 07/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 01.08.2024 11.09.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0240 estravenky 379 ks - 08/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 462,27 € 01.08.2024 11.09.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0238 Ukážky hrnčiarstva-tvorivé dielne Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KOŠIAR o.z. 52306852 150,00 € 31.07.2024 11.09.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0236 Výkon funkcie TPO, BOZP za 07/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 55,02 € 29.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0237 Oprava zásúviek Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 234,00 € 29.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0235 Poskytnutie dreveného kolotoča: 40.výročie skanzenu 7.7.24 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ADAX plus s.r.o. 36720674 200,00 € 24.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0234 Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 5 - spracovanie ovčej vlny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Mgr. Júlia Madziková 46828192 200,00 € 24.07.2024 14.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0233 Oprava a nastavenie siete Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 132,00 € 23.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0232 Tankovanie - PHM do áut, kosačky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 80,97 € 22.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0231 Toner 2 ks pre VersaLink Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTER SK, s.r.o. 45242461 146,00 € 18.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0229 Optický internet, IP adresa 01.07.2024-31.07.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 17.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0230 Laserová tlačiareň EPSON AL-M320DN Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EKO TONER s.r.o. 47689650 169,25 € 17.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0228 Občerstvenie - 60 porcií pirohov k 40 výročiu skanzena dňa 07.07.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FelixRem s. r. o. 52711064 330,00 € 15.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0222 Tepelná energia za 06/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 2 080,29 € 15.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0221 Revízia výťahu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 159,60 € 15.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0223 EE vyúčtovacia 01.03.2024 - 30.06.2024 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2,76 € 15.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0224 EE 01.06.2024 - 30.06.2024 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,68 € 15.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0225 EE 01.06.2024 - 30.06.2024 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 430,21 € 15.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0226 EE 01.06.2024 - 30.06.2024 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 51,41 € 15.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0227 EE 01.06.2024 - 30.06.2024 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 198,95 € 15.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0220 Systémová podpora MAGMA 01.04.2024-30.06.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 10.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0210 Kult. program k 40. výročiu Skanzenu VM v HE :Šenik v moci svätojánskej Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KĽUD na divadlo i film o.z. 42383447 350,00 € 10.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0216 VUCNET 06/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0218 Hlasové služby 06/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,41 € 10.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0219 Hlasové služby 06/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,07 € 10.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0214 Vystúpenie FSk Polonina na podujatí 40. výročie sprístupnenia EĽAB dňa 7.7.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Rusínsky folklór 51028891 300,00 € 10.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0211 Platené tašky s výšivkou pre výročie skanzenu - 70 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Mestský podnik Snina, s.r.o. 52532810 700,00 € 10.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »