DFB/21/0034 |
Za EE kaštieľ 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
380,81 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
Členský príspevok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
240,00 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
Internet Access Bussines 01.03.2021-31.03.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
Hlasové služby 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Hlasové služby 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
VUCNET 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Stravovacie poukážky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
24.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0032 |
Monitoring NetXMS 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
26.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Ochrana objektu 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
02.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
29.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0112 |
Daň z nehnuteľnosti |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mesto Humenne |
00323021 |
|
1 170,69 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0002 |
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
68 083,42 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0003 |
Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia kaštieľa 3.etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Milan Repčík - REPAS |
33842965 |
|
2 183,52 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0068 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0070 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
43,88 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0069 |
Oprava kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
109,19 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
Tepelná energia 1-12/2020 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
-871,57 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0064 |
Bezdotyk. dávkovače dezinfekcie + stojany |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Plotbase s.r.o. |
45674515 |
|
274,35 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0067 |
Nová verzia MAGMY 2.Q/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
Revízia EZS - DEPOZITÁR |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
174,00 € |
06.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0066 |
Tepelná energia za 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
6 013,30 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0065 |
Revízia EE - garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
80,00 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0001 |
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
191 016,49 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
Za EE kaštieľ 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
417,55 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0062 |
Internet Access Bussines 01.04.2021-30.04.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
Dodanie a montáž ventila - skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energobyt, s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
50,00 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0061 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
VUCNET 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0057 |
Hlasové služby 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,09 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
Hlasové služby 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,08 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |