DFB/23/0188 |
Úrazové poistenie preprav. osôb 01.07.2023-30.09.2023 - HE332CU |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
11,25 € |
16.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0176 |
EE 01.05.2023 - 31.05.2023 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,59 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0175 |
EE 01.05.2023 - 31.05.2023 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 192,70 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0184 |
Vystúpenie klubu šermu Vikomt - 01.06.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Klub šermu Snina |
31945414 |
|
200,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0182 |
Kalibrácia digitálneho alkoholového detektora |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kalibrovanie PK s. r. o. |
53228855 |
|
26,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0186 |
Optický internet, IP adresa 01.06.2023-30.06.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
16.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0183 |
Tepelná energia za 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 879,15 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0180 |
Hlasové služby sekretariát 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,05 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0179 |
Hlasové služby 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0178 |
VUCNET 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0177 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,80 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0173 |
EE 01.06.2023 - 30.06.2023 skanzen 20A istič |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
91,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
EE 01.06.2023 - 30.06.2023 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
EE 01.06.2023 - 30.06.2023 skanzen (25A) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
75,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0170 |
EE 01.06.2023 - 30.06.2023 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
287,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
Ochrana objektu 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
261,40 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0168 |
Údržbársky mat. - slovakryl SKANZEN vrátnica |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
54,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
Stravné lístky 387 ks - 06/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 320,84 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
Monitoring NetXMS 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
Vystúpenie: historický šerm - deň múzeí |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Klub šermu Snina |
31945414 |
|
400,00 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
Projekt: T a vzd. podu.4 - mat. na výrobu drev. podstavcov-porez drevotrieska |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SENATOR SK, s.r.o. |
36458996 |
|
209,99 € |
12.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4, seminár moderovanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
73,16 € |
09.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0140 |
Projekt: Rozšírenie PE - mat. na výrobu drev. podstavcov - sklo |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MONTTER s.r.o. |
52289591 |
|
109,20 € |
12.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
Ukážky hrnčiarstva 21.05.2023 - medzin. deň múzeí |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
300,00 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
Ukážky kováčstva a podkúvania koní - deň múzeí |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ČIKO, Ing. Štefan Barančík |
41625951 |
|
150,00 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
Folklórny program - deň múzeí |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ľudová hudba Sokolej |
37870785 |
|
250,00 € |
26.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0162 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
49,80 € |
22.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
Údržbarsky materiál - lepidlo Duvilax 2 x 5 kg (skanzen ) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. |
50402251 |
|
48,00 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
Tlač plagátov Doma na Zempline, Medzin. deň múzeí, baner |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
155,28 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
Oprava telefónnej ústredne Ateus Omega,zákl. dosky ústr., výmena zdroja |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Phoneworks, s.r.o. |
46918612 |
|
422,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |