DFB/21/0190 |
Multikultúrne múzeum 3 - vystúpenie kapely Mojše Band "Deň židovskej kultúry" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MOJŠI O.Z. |
50646311 |
|
700,00 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
Poštovné kuriér - preprava diel Karpatské bienále grafiky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
BGA group, s.r.o. |
27735354 |
|
23,12 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0199 |
Dermoplastický preparát muflón samec - zbierkový predmet |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár |
47437014 |
|
350,00 € |
03.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0185 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - prenájom hrnčiarskeho kruhu a pece |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Obec Zemplínske Hámre |
00323853 |
|
100,00 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0007 |
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
22 645,80 € |
01.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0200 |
Daň z nehnuteľnosti |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mesto Humenne |
00323021 |
|
1 170,33 € |
01.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - tlač propagačných materiálov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
49,50 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0183 |
Siete proti hmyzu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
35462582 |
|
266,40 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0182 |
Tepelná energia za 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 643,04 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0181 |
Projekt Výtvarné spektrum - zasklievanie výtvarných diel |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Peter Miškoc-Sklenárstvo a rámovanie |
41947231 |
|
55,99 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0187 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,38 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0180 |
Internet Access Bussines 01.08.2021-31.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
11.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0179 |
VUCNET 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0178 |
Hlasové služby 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,07 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0177 |
Hlasové služby 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,06 € |
09.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0174 |
EE 01.07.2021-31.07.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0172 |
Stravovacie poukážky 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 799,10 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0169 |
Monitoring NetXMS 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0176 |
EE kaštieľ 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
356,72 € |
05.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0171 |
Za EE skanzen, depozitár, garáž 01.06.2021-31.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
730,00 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0175 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
127,54 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - remenárstvo 11.7.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Občianské združenie uchovávania ľudových tradíciíí, zvykov a remesiel Fodra |
50057171 |
|
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0173 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
94,49 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0170 |
Ochrana objektu 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
194,70 € |
31.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
Školenie a preskúšanie vodičov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AMOS-Valéria Paukejová |
35462159 |
|
80,00 € |
27.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0232 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - hrnčiarstvo a spracovanie slamy |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
300,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0230 |
NOC - Jazykom tanca - ozvučenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ľudová hudba Sokolej |
37870785 |
|
400,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0225 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - deň remesiel - materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
TOMINO, Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
38,27 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0233 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 16.06.2021 - 13.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
477,48 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |