Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0079 Hlasové služby 04/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,08 € 10.05.2021 24.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0078 Hlasové služby 04/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,34 € 10.05.2021 24.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0073 Stravovacie poukážky 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 999,00 € 03.05.2021 24.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0074 Magnetky+poštovné Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 CAMEDIA, s.r.o. 46761951 342,80 € 04.05.2021 24.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0072 Ochrana objektu 04/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 194,70 € 30.04.2021 24.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0096 Potvrdenie z CRE Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská komora exekútorov 35659718 6,60 € 28.05.2021 31.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0091 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PSDOMOV 51108178 63,60 € 19.05.2021 08.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0094 Poradca 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca, s.r.o. 36371271 72,00 € 21.05.2021 08.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0004 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 71 326,69 € 14.05.2021 11.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0095 Výkon funkcie TPO a BOZP za 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 42,84 € 26.05.2021 11.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0112 Daň z nehnuteľnosti Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Mesto Humenne 00323021 1 170,69 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0129 Tonery Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 36594466 133,65 € 24.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0126 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 16.03.2021 - 15.06.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 478,48 € 22.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0125 Vyhotovenie geometrického plánu - garáž osveta Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 GEODET - Ing. Ján Rusinko 34810668 240,00 € 22.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0122 Tankovanie do kosačiek, auta Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 27,14 € 18.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0120 Odvoz odpadu za 2. Q 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 193,05 € 18.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0121 Poistenie áut - zákonné 01.07.2021-30.09.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 18.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0110 Internet Access Bussines 01.06.2021-30.06.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0119 Výmena LED svetidiel - kostolík Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 96,00 € 15.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0114 Tepelná energia za 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 1 964,53 € 15.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0113 Farebná tlačiareň EPSON L5190 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTERSK, s.r.o. 45242461 300,00 € 09.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0118 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0109 Hlasové služby 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,14 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0108 VUCNET 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0107 Hlasové služby 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,44 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0111 Poistenie majetku zbierkových predmetov 01.07.2021-30.09.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 727,55 € 11.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0106 Spotrebný materiál pre EPS a EZS Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 133,34 € 08.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0100 Revízia kamerového systému - skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 390,00 € 31.05.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0099 Revízia kamerového systému - kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 350,00 € 31.05.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0105 Za EE kaštieľ 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 403,61 € 08.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »