Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0044 Za časopis MÚZEUM 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenské národné múzeum 00164721 11,44 € 22.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0045 Poistenie majetku zbierkových predmetov 01.04.2021-30.06.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 727,55 € 24.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0043 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 10.12.2020-15.03.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 389,77 € 19.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0042 Tepelná energia za 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 367,45 € 18.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0041 Odvoz odpadu za 1. Q 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 193,05 € 18.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0040 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 16.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0034 Za EE kaštieľ 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 380,81 € 08.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0039 Členský príspevok 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zväz múzeí na Slovensku 42013143 240,00 € 08.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0035 Internet Access Bussines 01.03.2021-31.03.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 08.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0038 Hlasové služby 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0037 Hlasové služby 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,14 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0036 VUCNET 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0031 Stravovacie poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 999,00 € 24.02.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0032 Monitoring NetXMS 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 26.02.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0033 Ochrana objektu 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 177,60 € 02.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0046 Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 42,84 € 29.03.2021 09.04.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0002 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 68 083,42 € 13.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0003 Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia kaštieľa 3.etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Milan Repčík - REPAS 33842965 2 183,52 € 13.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0068 Revízia výťahu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 157,20 € 22.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0070 Výkon funkcie TPO a BOZP za 04/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 43,88 € 26.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0069 Oprava kosačky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JARKOP, s.r.o. 52087182 109,19 € 26.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0059 Tepelná energia 1-12/2020 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 -871,57 € 15.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0064 Bezdotyk. dávkovače dezinfekcie + stojany Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Plotbase s.r.o. 45674515 274,35 € 20.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0067 Nová verzia MAGMY 2.Q/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0053 Revízia EZS - DEPOZITÁR Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 174,00 € 06.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0066 Tepelná energia za 03/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 6 013,30 € 20.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0065 Revízia EE - garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 80,00 € 20.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0001 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 191 016,49 € 01.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0055 Za EE kaštieľ 03/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 417,55 € 12.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0062 Internet Access Bussines 01.04.2021-30.04.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 15.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »