DFB/21/0286 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
196,65 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0283 |
Sadenice stromov - náhradná výsadba Lesopark |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
573,38 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0277 |
Ochrana objektu 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
195,78 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0291 |
Kovová skrinka na kľúče |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
102,00 € |
09.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0295 |
VUCNET 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0294 |
Hlasové služby 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,88 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0293 |
Hlasové služby 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,45 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0282 |
Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
LIVONEC SK, s.r.o. Pobočka Košice |
48121347 |
|
177,12 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0285 |
EE 01.10.2021-31.10.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0278 |
Stravovacie poukážky 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 439,28 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
Monitoring NetXMS 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0272 |
Poistenie majetku - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
99,98 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0015 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
142 514,35 € |
21.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0014 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.2 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
5 198,92 € |
21.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0013 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.4 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
31 839,80 € |
21.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0315 |
Nová verzia MAGMY 4.Q/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0311 |
Revízia kamerového systému - Skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
289,80 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0309 |
Led žiarovky + reflektor |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
214,88 € |
27.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0310 |
Kancelárske potreby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Luma-Press, s.r.o. |
36508357 |
|
812,66 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0307 |
Čistiace prostriedky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Dumiro, s.r.o. |
36499544 |
|
970,48 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0303 |
Spracovanie žiadosti o NFP - projekt v rámci výzvy ReactEU |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 000,00 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0304 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Debarierizácia WC |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Róbert Šmajda, RobSON |
37003186 |
|
1 380,00 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0308 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0305 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
424,37 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0302 |
Projekt - H/Festival fotog. - zasklievanie fotog. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Peter Miškoc-Sklenárstvo a rámovanie |
41947231 |
|
115,06 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0301 |
Závesný systém do galerijnej siene Oresta Dubaya |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
1 701,03 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0300 |
Projekt - NERV - Materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
18,92 € |
19.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0299 |
Odvoz odpadu za 4. Q 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
19.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0306 |
Reštaurovanie obrazov VII. etapa - Izba uhorských kráľov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor |
52304230 |
|
7 042,45 € |
25.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0314 |
Servisná prehliadka - Škoda octavia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné |
36455385 |
|
121,42 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |