Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0106 VUCNET 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0142 VUCNET 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0178 VUCNET 05/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0216 VUCNET 06/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0251 VUCNET 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0277 VUCNET 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0320 VUCNET 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0358 VUCNET 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0434 VUCNET 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0403 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 56,95 € 24.11.2023 18.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0109 Hlasové služby - mobilné telefóny 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,54 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0296 Hav. pois. mot. voz. GAZELLA HE823AX - Auto PLUS 28.09.2023-28.09.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 54,43 € 20.09.2023 04.10.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0295 Hav. pois. mot. voz.Octavia HE968AR - Auto PLUS 28.09.2023-28.09.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 54,43 € 20.09.2023 04.10.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0168 Údržbársky mat. - slovakryl SKANZEN vrátnica Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 54,00 € 06.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0274 Oprava kosačky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JARKOP, s.r.o. 52087182 52,80 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0291 Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4, oživ.rem.-občerstv. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 52,50 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0253 Hlasové služby sekretariát 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,01 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0230 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 03.07.2023 skanzen (25A) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 51,65 € 19.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0108 Hlasové služby sekretariát 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,61 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0432 Hlasové služby sekretariát 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,38 € 08.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0051 Výkon funkcie TPO a BOZP za 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 51,24 € 27.02.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0212 Náplň do tlačiarne 3 ks , laminovacie fólie A4 - 2 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTER SK, s.r.o. 45242461 50,40 € 06.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0322 Hlasové služby sekretariát 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,39 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0355 Hlasové služby sekretariát 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,24 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0206 Výpožička predmetov - Fascinujúci svet hmyzu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Stredoslovenské múzeum 35984953 50,00 € 04.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0017 Výkon funkcie TPO a BOZP za 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 31.01.2023 20.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0090 Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 27.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0162 Výkon funkcie TPO a BOZP za 05/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 22.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0126 Výkon funkcie TPO a BOZP za 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 26.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0197 Výkon funkcie TPO a BOZP za 06/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 23.06.2023 07.07.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »