Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0029 EE 01.01.2023 - 28.02.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0070 EE 01.03.2023 - 31.03.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0134 EE 01.05.2023 - 31.05.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0102 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 05.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0170 EE 01.06.2023 - 30.06.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 06.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0210 EE 01.07.2023 - 31.07.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 06.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0472 Tankovanie auto Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 285,18 € 04.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0411 Projekt: Medzin.konferencia Za veľkou mlákou - obedy Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 BERGAMO 1, s.r.o. 47454121 285,00 € 28.11.2023 02.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0246 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 23.07.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 278,92 € 04.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0426 Projekt: Medzinárodná konferencia Za veľkou mlákou - obed Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Jaroslav Krišo - J&R CATERING 40940616 275,00 € 04.12.2023 02.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0349 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - strava Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Gastrogal, s.r.o. 44732210 271,00 € 31.10.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0348 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - ubytovanie a stravovanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 269,00 € 31.10.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0327 Prenájom montážnej plošiny na orez stromov - skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ján Vaško 44864469 262,50 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0174 Ochrana objektu 05/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 261,40 € 09.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0165 Folklórny program - deň múzeí Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ľudová hudba Sokolej 37870785 250,00 € 26.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0335 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 248,07 € 18.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0311 Ochrana objektu 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 235,06 € 02.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0350 Ochrana objektu 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 235,06 € 31.10.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0267 Servisná pravidelná prehliadka auta - Fiat Ducato Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ASTA, spol. s r.o., Humenné 31654002 233,28 € 28.08.2023 12.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0083 Propagácia podujatia - veľkoplošná obrazovka Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 31665888 228,00 € 20.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0444 EE 01.11.2023 - 30.11.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 227,30 € 14.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0195 Digitálny záznamník OM SYSTEM LS-P5 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PENTA SK s.r.o. 35899468 221,39 € 21.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0429 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 220,89 € 05.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0421 Projekt: Medzinárodná konferencia Za veľkou mlákou - preprava autobusom HE - Pavlovce n/Uhom a späť Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SAD Humenné 36477508 220,00 € 30.11.2023 02.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0130 Zásobník na utierky + utierky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KRIDLA s.r.o. 36466778 219,02 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0050 Elektrický zabezpečovací systém depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 216,00 € 24.02.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0271 Ochrana objektu 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 215,40 € 31.08.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0419 Ochrana objektu 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 215,40 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0247 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 23.07.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 214,33 € 04.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0097 Ochrana objektu 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 212,26 € 31.03.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »