Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0124 Nabíjačka 64 mp Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 MOTOSPEKTRUM s.r.o. 47593857 25,00 € 26.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0340 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - preklad textu zo SJ do AJ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Mgr. Slavka Pasteľáková 35565861 25,00 € 20.10.2023 14.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0005 Nová verzia MAGMY 01.01.2023-31.03.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0115 Nová verzia MAGMY 01.04.2023-30.06.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0213 Nová verzia MAGMY 01.07.2023-30.09.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0324 Nová verzia MAGMY 01.10.2023-31.12.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0182 Kalibrácia digitálneho alkoholového detektora Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kalibrovanie PK s. r. o. 53228855 26,00 € 12.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0055 Monitoring NetXMS 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.02.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0054 Monitoring NetXMS 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.02.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0095 Monitoring NetXMS 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.03.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0127 Monitoring NetXMS 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0167 Monitoring NetXMS 05/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.05.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0200 Monitoring NetXMS 06/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 30.06.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0240 Monitoring NetXMS 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0272 Monitoring NetXMS 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.08.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0309 Monitoring NetXMS 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 02.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0344 Monitoring NetXMS 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.10.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0420 Monitoring NetXMS 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0461 Monitoring NetXMS 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 29.12.2023 02.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0476 Hlasové služby 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0026 Hlasové služby 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0063 Hlasové služby 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 08.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0107 Hlasové služby 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0141 Hlasové služby 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0179 Hlasové služby 05/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 12.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0217 Hlasové služby 06/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 10.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0252 Hlasové služby 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0276 Hlasové služby 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0321 Hlasové služby 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0356 Hlasové služby 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »