DFB/23/0342 |
Projekt:Medzin.konferencia Za veľkou mlákou - letenka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
1 054,83 € |
20.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
Rezivo - oprava vrátnice v skanzene |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Roman Čurha |
41726502 |
|
1 080,00 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0346 |
Motorová píla STIHL MS 462 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
1 099,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0238 |
Elektroinštalačné práce a opravy - zrušenie OM skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
1 102,94 € |
25.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0175 |
EE 01.05.2023 - 31.05.2023 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 192,70 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0443 |
EE 01.11.2023 - 30.11.2023 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 262,77 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0094 |
Likvidácia nebezpečných látok |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 302,00 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0153 |
EE 01.04.2023 - 30.04.2023 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 332,68 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0193 |
Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 09.12.2022 - 14.06.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 358,01 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0236 |
Externé riadenie projektu a VO pre projekt |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 500,00 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0111 |
EE 01.03.2023 - 31.03.2023 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 559,74 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0294 |
Farba na náter šindľových striech skanzen: Karbolineum extra 8kg - 20 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
GSH s.r.o. |
50912577 |
|
1 638,41 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0384 |
Projekt: Rozšírenie prírod. expozície - ozvučenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
1 689,60 € |
14.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
Tepelná energia za 06/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
12.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0257 |
Tepelná energia za 07/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0284 |
Tepelná energia za 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0325 |
Tepelná energia za 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0183 |
Tepelná energia za 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 879,15 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0395 |
Tepelná energia za 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 913,14 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0244 |
Stravné lístky 321 ks - 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 925,04 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0021 |
Stravné lístky 333 ks - 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 997,00 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0273 |
Stravné lístky 349 ks - 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 092,95 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0099 |
Stravné lístky 351 ks - 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 104,95 € |
03.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
Stravné lístky 351 ks - 07/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 104,95 € |
03.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0351 |
Stravné lístky 325 ks - 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 111,44 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0129 |
Stravné lístky 379 ks - 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 272,86 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0424 |
Stravné lístky 350 ks - 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 273,86 € |
01.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
Stravné lístky 387 ks - 06/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 320,84 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
Stravné lístky 391 ks - 03/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 344,83 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
Stravné lístky 422 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 530,73 € |
03.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |