Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0017 Výkon funkcie TPO a BOZP za 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 31.01.2023 20.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0077 EE 01.02.2023 - 28.02.2023 suterén - opravná fa k fa č.8405097844 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,94 € 16.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0076 EE 01.02.2023 - 28.02.2023 kaštieľ - opravná fa k fa č. 8405097843 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 553,87 € 16.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0073 EE 01.01.2023 - 31.01.2023 kaštieľ - opravná fa k fa č. 8422119840 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 683,16 € 15.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0072 EE 01.01.2023 - 31.01.2023 podz. priestory - opravná fa k fa č. 8422119841 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,26 € 15.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0071 EE 01.03.2023 - 31.03.2023 skanzen (25A) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 75,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0070 EE 01.03.2023 - 31.03.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0069 EE 01.03.2023 - 31.03.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0068 EE 01.03.2023 - 31.03.2023 skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0067 EE 01.02.2023 - 28.02.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 694,70 € 10.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0066 EE 01.02.2023 - 28.02.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,86 € 10.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0074 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 47,00 € 16.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0078 Občerstvenie 16.03.2023 na podujatie Karpatská Kraslica 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 391,00 € 16.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0083 Propagácia podujatia - veľkoplošná obrazovka Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 31665888 228,00 € 20.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0081 Ubytovanie a stravovanie pre hostí z Ukrajiny na medzin. výstavu Karpatská kraslica 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kaisar, s.r.o.Planckova 1,Bratislava, prevádzka hotel Alibaba, Námestie slobody 51, Humenné 35721171 795,40 € 17.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0079 Odvoz odpadu 01.01.2023 - 31.03.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 351,78 € 17.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0075 Optický internet, IP adresa 01.03.2023-31.03.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 16.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0057 Materiál na údržbu - kaštieľ miest. č. 76 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 119,70 € 01.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0059 Rezivo - oprava vrátnice v skanzene Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Roman Čurha 41726502 1 080,00 € 06.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0056 Stravné lístky 391 ks - 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 344,83 € 01.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0065 Ochrana objektu 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 195,88 € 10.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0064 Tepelná energia za 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 16 384,46 € 13.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0058 Právne služby za mesiac február 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JUDr. Daniel Fink 37944924 130,60 € 06.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0063 Hlasové služby 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 08.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0062 VUCNET 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0061 Hlasové služby sekretariát 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,51 € 08.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0060 Hlasové služby - mobilné telefóny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,92 € 08.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0050 Elektrický zabezpečovací systém depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 216,00 € 24.02.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0055 Monitoring NetXMS 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.02.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0054 Monitoring NetXMS 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.02.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »