Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0042 Zapožičaie brúsky na parkety Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Michal Obšatník 46111310 129,24 € 15.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0044 Ceny pre výhercov - H/AMFO 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 16,46 € 20.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0043 Ceny pre výhercov USB kľúče - H/AMFO 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Luma-Press, s.r.o. 36508357 40,00 € 16.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0006 EE Garáž rok 2022 - vyúčtovacia faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 -525,88 € 17.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0482 EE SKANZEN vyúčtovacia - rok 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 -365,93 € 12.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0481 EE SKANZEN vyúčtovacia rok 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 -144,58 € 12.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0033 Porotcovská činnosť H/AMFO Roberta Spielmana 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Viliam Ondo 53166370 60,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0040 Nákup OOPP - pilčík Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Wintex s.r.o. 31700438 318,00 € 15.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0039 Údržbársky materiál kaštieľ + multifunkčké náradie Bosch PMF 350 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 204,99 € 15.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0038 Tepelná energia za 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 15 261,29 € 15.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0032 EE 01.01.2023 - 28.02.2023 skanzen (25A) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 75,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0031 EE 01.01.2023 - 28.02.2023 skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0030 EE 01.01.2023 - 28.02.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0029 EE 01.01.2023 - 28.02.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0028 EE 01.01.2023 - 31.01.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 849,11 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0027 EE 01.01.2023 - 31.01.2023 podz. priestory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,23 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0021 Stravné lístky 333 ks - 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 997,00 € 01.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0020 Právne služby za mesiac január 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JUDr. Daniel Fink 37944924 986,99 € 01.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0019 Ochrana objektu 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 179,50 € 31.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0018 Materiál na údržbu obkladu, dverí, studne Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 59,68 € 31.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0026 Hlasové služby 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0025 Mobilné telefóny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,15 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0024 Hlasové služby 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,41 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0022 VUCNET 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0023 Hlasové služby - mobilné telefóny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,20 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0037 EE Garáž 01.01.2023-31.01.2023 - dobropis Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -8,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0036 EE Skanzen 01.01.2023-31.01.2023 - dobropis Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -100,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0035 EE Skanzen 01.01.2023-31.01.2023 - dobropis Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -128,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0034 EE Depozitár 01.01.2023-31.01.2023 - dobropis Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -381,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0053 Poplatok za registráciu domény 19.03.2023 - 18.3.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WebHouse 36743852 14,28 € 28.02.2023 01.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »