DFB/21/0080 |
VUCNET 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0079 |
Hlasové služby 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,08 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0078 |
Hlasové služby 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
Stravovacie poukážky 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0074 |
Magnetky+poštovné |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
CAMEDIA, s.r.o. |
46761951 |
|
342,80 € |
04.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0072 |
Ochrana objektu 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
194,70 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0096 |
Potvrdenie z CRE |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
28.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0091 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PSDOMOV |
51108178 |
|
63,60 € |
19.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0094 |
Poradca 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
21.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0004 |
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
71 326,69 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0095 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0129 |
Tonery |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
36594466 |
|
133,65 € |
24.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0126 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 16.03.2021 - 15.06.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
478,48 € |
22.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0125 |
Vyhotovenie geometrického plánu - garáž osveta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
GEODET - Ing. Ján Rusinko |
34810668 |
|
240,00 € |
22.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0122 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
27,14 € |
18.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0120 |
Odvoz odpadu za 2. Q 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
18.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0121 |
Poistenie áut - zákonné 01.07.2021-30.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
18.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
Internet Access Bussines 01.06.2021-30.06.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
Výmena LED svetidiel - kostolík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
96,00 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0114 |
Tepelná energia za 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 964,53 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
Farebná tlačiareň EPSON L5190 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
300,00 € |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0118 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
Hlasové služby 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,14 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
VUCNET 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0107 |
Hlasové služby 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,44 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0111 |
Poistenie majetku zbierkových predmetov 01.07.2021-30.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
727,55 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0106 |
Spotrebný materiál pre EPS a EZS |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
133,34 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0100 |
Revízia kamerového systému - skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
390,00 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
Revízia kamerového systému - kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
350,00 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0105 |
Za EE kaštieľ 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
403,61 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |