Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0337 Finančný spravodajca ročník 2023 - 2. preddavok (1.navýšenie) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 18,00 € 18.10.2023 20.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0338 Právne služby 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JUDr. Martin Staroň, advokát 42083541 480,00 € 19.10.2023 14.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0339 Úrazové poistenie osôb HE968AR 26.10.23-26.10.24 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 67,72 € 19.10.2023 14.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0340 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - preklad textu zo SJ do AJ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Mgr. Slavka Pasteľáková 35565861 25,00 € 20.10.2023 14.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0341 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - ceny pre výhercov Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 32,17 € 20.10.2023 14.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0342 Projekt:Medzin.konferencia Za veľkou mlákou - letenka Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 1 054,83 € 20.10.2023 14.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0343 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - tlač katalógu 500 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WM Agentúra s.r.o 50469665 997,70 € 20.10.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0344 Monitoring NetXMS 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.10.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0350 Ochrana objektu 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 235,06 € 31.10.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0346 Motorová píla STIHL MS 462 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JARKOP, s.r.o. 52087182 1 099,00 € 31.10.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0345 Výkon funkcie TPO a BOZP za 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 31.10.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0349 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - strava Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Gastrogal, s.r.o. 44732210 271,00 € 31.10.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0348 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - ubytovanie a stravovanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 269,00 € 31.10.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0347 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - ubytovanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AV+SV, s.r.o. 44225482 132,00 € 31.10.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0351 Stravné lístky 325 ks - 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 111,44 € 02.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0353 Kábel SMYp 2x1,5 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. 36241008 81,79 € 06.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0354 Tankovanie - do kosačiek Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 32,74 € 06.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0352 Kurz prvej pomoci - 3 pracovníci Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné 00416185 75,00 € 06.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0358 VUCNET 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0356 Hlasové služby 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0355 Hlasové služby sekretariát 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,24 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0357 Hlasové služby - mobilné telefóny 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0359 Projekt: Rozšírenie prírodovednej expozície - tlač letákov Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WM Agentúra s.r.o 50469665 108,00 € 10.11.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0360 Projekt: Reštaurovanie ikonostasu I.etapa ( hlavný rad ) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ludmila Zozuláková 03300498 14 950,00 € 10.11.2023 18.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0386 Výmena pneumatík s vyvážením octavia Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 36455385 33,84 € 14.11.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0385 Výmena pneumatík s vyvážením octavia st. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 36455385 28,85 € 14.11.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0384 Projekt: Rozšírenie prírod. expozície - ozvučenie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 1 689,60 € 14.11.2023 20.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0391 EE 01.10.2023-31.10.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,58 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0390 EE 01.10.2023 - 31.10.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 994,91 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0389 EE vyúčtovacia 01.10.2023 - 31.10.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,91 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »