DFB/21/0032 |
Monitoring NetXMS 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
26.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Ochrana objektu 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
02.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
Za EE kaštieľ 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
380,81 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
Členský príspevok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
240,00 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
Internet Access Bussines 01.03.2021-31.03.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
Hlasové služby 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Hlasové služby 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
VUCNET 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
15.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
Tepelná energia za 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 367,45 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
Odvoz odpadu za 1. Q 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 10.12.2020-15.03.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
389,77 € |
19.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
Za časopis MÚZEUM 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,44 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Poistenie majetku zbierkových predmetov 01.04.2021-30.06.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
727,55 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
29.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
Zrez strom v EĽAB |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marián Surničin - Market |
32378157 |
|
576,00 € |
30.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Systémová podpora MAGMA na 1. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0047 |
Monitoring NetXMS 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0001 |
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
191 016,49 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Stravovacie poukážky 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
Revízia EZS - DEPOZITÁR |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
174,00 € |
06.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
94,49 € |
06.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Ochrana objektu 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
06.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
Poistenie áut - zákonné 01.04.2021-30.06.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
07.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
Za EE kaštieľ 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
417,55 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0002 |
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
68 083,42 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0003 |
Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia kaštieľa 3.etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Milan Repčík - REPAS |
33842965 |
|
2 183,52 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
VUCNET 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0057 |
Hlasové služby 03/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,09 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |