Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0032 Monitoring NetXMS 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 26.02.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0033 Ochrana objektu 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 177,60 € 02.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0034 Za EE kaštieľ 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 380,81 € 08.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0039 Členský príspevok 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zväz múzeí na Slovensku 42013143 240,00 € 08.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0035 Internet Access Bussines 01.03.2021-31.03.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 08.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0038 Hlasové služby 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0037 Hlasové služby 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,14 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0036 VUCNET 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0027 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.03.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0040 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 16.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0042 Tepelná energia za 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 367,45 € 18.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0041 Odvoz odpadu za 1. Q 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 193,05 € 18.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0043 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 10.12.2020-15.03.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 389,77 € 19.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0044 Za časopis MÚZEUM 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenské národné múzeum 00164721 11,44 € 22.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0045 Poistenie majetku zbierkových predmetov 01.04.2021-30.06.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 727,55 € 24.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0046 Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 42,84 € 29.03.2021 09.04.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0048 Zrez strom v EĽAB Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marián Surničin - Market 32378157 576,00 € 30.03.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0049 Systémová podpora MAGMA na 1. štvrťrok 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0047 Monitoring NetXMS 03/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.03.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0001 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 191 016,49 € 01.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0050 Stravovacie poukážky 04/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 01.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0053 Revízia EZS - DEPOZITÁR Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 174,00 € 06.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0052 Právne služby Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JUDr. Daniel Fink 37944924 94,49 € 06.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0051 Ochrana objektu 03/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 177,60 € 06.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0054 Poistenie áut - zákonné 01.04.2021-30.06.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 07.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0055 Za EE kaštieľ 03/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 417,55 € 12.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0002 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Metrostav a.s. 31792693 68 083,42 € 13.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/21/0003 Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia kaštieľa 3.etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Milan Repčík - REPAS 33842965 2 183,52 € 13.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0058 VUCNET 03/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 13.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0057 Hlasové služby 03/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,09 € 13.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »