DFB/21/0160 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
62,87 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
66,27 € |
03.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0264 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
141,85 € |
18.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0088 |
Tankovanie do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
27,14 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0077 |
Tankovanie do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20,36 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0223 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
51,04 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0342 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
136,56 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0175 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
127,54 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0337 |
Systémová podpora MAGMA na 4. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
Systémová podpora MAGMA na 3. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
18.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
Systémová podpora MAGMA na 2. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Systémová podpora MAGMA na 1. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
Súdny poplatok za návrh na vykonanie exekúcie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Okresny sud |
0138 |
|
16,50 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0104 |
Súčiastky do kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
59,40 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0323 |
Stravovacie poukážky 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
39,98 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0317 |
Stravovacie poukážky 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0278 |
Stravovacie poukážky 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 439,28 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
Stravovacie poukážky 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
Stravovacie poukážky 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0172 |
Stravovacie poukážky 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 799,10 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
Stravovacie poukážky 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0116 |
Stravovacie poukážky 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
01.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
Stravovacie poukážky 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Stravovacie poukážky 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
Stravovacie poukážky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
3 754,00 € |
05.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Stravovacie poukážky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
24.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
Strava pre účastníkov H/Festivalu fotografie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
414,00 € |
18.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0002 |
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
68 083,42 € |
13.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0001 |
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
191 016,49 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0004 |
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
71 326,69 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |