Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0003 RAP služby rok 2024 - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 964,51 € 08.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0102 Revízia - EPS ročná kaštieľ, skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 720,00 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0074 Revízia výťahu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 159,60 € 25.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0101 Sedacie podložky 6 ks do PE a učebne Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Patrik Jurovčík 53000854 58,60 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0006 Servisné práce 01.01.2024-31.03.2024 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0081 Servisné práce 01.04.2024-30.06.2024 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0075 Statický posudok po zemetrasení dvoch objektov - depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. František Sitarčík FESPRO 33607028 360,00 € 25.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0041 Stravovacie poukážky 337 ks - 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 189,40 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0001 Stravovacie poukážky 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 605,33 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0019 Stravovacie poukážky 362 ks - 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 351,82 € 01.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0082 Systémová podpora MAGMA 01.01.2024-31.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0469 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 158,20 € 04.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0053 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 61,72 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0071 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 79,58 € 19.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0100 Tankovanie - PHM do áut, kosačky, traktor Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 84,36 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0471 Tepelná energia za 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 9 224,61 € 12.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0038 Tepelná energia za 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 12 140,59 € 19.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0066 Tepelná energia za 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 685,74 € 14.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0096 Tepelná energia za 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 5 805,52 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0117 Tepelná energia za 04/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 -8 296,87 € 30.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0077 Tonery 15 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 36594466 120,00 € 27.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0016 Údržbársky materiál - farba na náter výstavných podstavcov Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 31,52 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0015 Údržbársky materiál - moridlo, tmel, lieh, lak, riedidlo, duvilax Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 122,58 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0099 Údržbársky materiál na montáž predelu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 64,86 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0076 Údržbársky materiál na náter dverí, zábr. v kaštieli a omietok v skanzene Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 162,54 € 25.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0105 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 12.12.2023-18.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 502,69 € 22.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0026 VUCNET 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0051 VUCNET 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0087 VUCNET 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0466 VUCNET 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 »