Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0083 eStravenky 369 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 397,30 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0054 Externé riadenie projektu a VO pre projekt-implem.projektu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 500,00 € 04.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0470 Finančný spravodajca ročník 2023 - vyúčtovanie predplatného Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 32,03 € 12.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0029 Hlasové služby - mobilné telefóny 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 09.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0049 Hlasové služby - mobilné telefóny 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 04.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0088 Hlasové služby - mobilné telefóny 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,68 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0468 Hlasové služby - mobilné telefóny 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0089 Hlasové služby - sekretariát 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,18 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0028 Hlasové služby - sekretariát 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,69 € 09.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0048 Hlasové služby - sekretariát 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,18 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0467 Hlasové služby - sekretariát 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,89 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0027 Hlasové služby 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0050 Hlasové služby 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0090 Hlasové služby 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,34 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0465 Hlasové služby 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0072 Hosting Happy 128GB/3D ( 25.03.2024-24.03.2025 ) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WebHouse 36743852 81,07 € 21.03.2024 11.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0004 Kalibrácia dregera a výmena senzora Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kalibrovanie PK s. r. o. 53228855 46,00 € 11.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0012 Katrin kotúč M2 2- vrstvový 4 bal. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KRIDLA s.r.o. 36466778 82,94 € 31.01.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0059 Knihy pre výhercov súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. 44918682 10,89 € 11.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0108 Knihy pre výhercov súťaže Štúrov Zvolen 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. 44918682 16,72 € 23.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0070 Kultúrny program na vernisáži Karpatská Kraslica 2024 - vystúpenie FS Čemerica Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Folklórny súbor Čemerica 55678262 150,00 € 19.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0055 Kultúrny program na vernisáž výstavy H/AMFO R. Spielmana 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Súkromná základná umelecká škola Humenné 42419743 70,00 € 06.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0104 Kurz prvej pomoci - 2 pracovníci Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné 00416185 60,00 € 19.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0021 Materiál a ceny pre výhercom - H/AMFO R. Spielman 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 76,37 € 02.02.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0073 Materiál - makadam 6,62 t + doprava - depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Stravstav SK s.r.o. 50721861 308,09 € 21.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0020 Materiál k výstave H/AMFO R. Spielmana 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 32,22 € 01.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0109 Materiál na konzervovanie truhlíc Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 111,51 € 24.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0010 Monitoring NetXMS 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0045 Monitoring NetXMS 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0079 Monitoring NetXMS 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »