Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0457 Externé riadenie projektu a VO pre projekt-implem.projektu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 500,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0440 Realizácia VO - obstaranie malotraktora s prísluš. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 350,00 € 14.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0236 Externé riadenie projektu a VO pre projekt Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 1 500,00 € 20.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0401 Posypová soľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Štrky Piesky s.r.o. 46972391 46,80 € 24.11.2023 19.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0439 Inzercia v publikácii Československo - Cestovný informátor na rok 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JOMA Travel, s.r.o. 46961747 300,00 € 14.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0157 Oprava telefónnej ústredne Ateus Omega,zákl. dosky ústr., výmena zdroja Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Phoneworks, s.r.o. 46918612 422,00 € 17.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0417 LED vianočné osvetlenie, predlžovacie káble, dig. časovač Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 N-Terr, s.r.o. 46808876 202,98 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0480 EE Depozitár vyúčtovacia - 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 454,29 € 12.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0474 EE Kaštieľ podz. priestory 01.12.2022-31.12.2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 6,92 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0473 EE Kaštieľ 01.12.2022-31.12.2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 570,22 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0006 EE Garáž rok 2022 - vyúčtovacia faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 -525,88 € 17.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0482 EE SKANZEN vyúčtovacia - rok 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 -365,93 € 12.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0481 EE SKANZEN vyúčtovacia rok 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 -144,58 € 12.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0042 Zapožičaie brúsky na parkety Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Michal Obšatník 46111310 129,24 € 15.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0227 Diaľkové ovládanie - 8 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Michal Obšatník 46111310 199,97 € 17.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/23/0001 Posuvná brána - vjazd depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Reinter s.r.o. 46005218 4 931,65 € 07.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0190 Skener IRIScanDesk 5 Pro, A3 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTER SK, s.r.o. 45242461 315,00 € 21.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0185 Projekt: Rozšírenie prír. expoz. - Televízor 65" Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTER SK, s.r.o. 45242461 663,00 € 12.06.2023 07.07.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0212 Náplň do tlačiarne 3 ks , laminovacie fólie A4 - 2 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTER SK, s.r.o. 45242461 50,40 € 06.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0289 FTP kábel 285 m Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTER SK, s.r.o. 45242461 142,50 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/23/0006 Projekt: REACT - EÚ: Multif. zariadenie Xerox, PC + monitor ( office 2021, antiv. ESET ) 5 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTER SK, s.r.o. 45242461 8 379,00 € 06.12.2023 03.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/23/0008 Projekt: React- Pokladňa a poklad. systém, Dotyková obrazovka Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SORTEC EUROPE, s. r. o. 45001103 30 756,00 € 15.12.2023 03.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0316 Knihy pre výhercov - Timravina studnička 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. 44918682 32,78 € 09.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0327 Prenájom montážnej plošiny na orez stromov - skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ján Vaško 44864469 262,50 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0349 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - strava Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Gastrogal, s.r.o. 44732210 271,00 € 31.10.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0413 Projekt: Medzinárodná konferencia Za veľkú mláku - občerstvenie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Gastrogal, s.r.o. 44732210 200,00 € 28.11.2023 02.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0015 Materiál na údržbu - náter obkladov chodba Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 127,80 € 23.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0168 Údržbársky mat. - slovakryl SKANZEN vrátnica Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 54,00 € 06.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0347 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - ubytovanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AV+SV, s.r.o. 44225482 132,00 € 31.10.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/23/0009 Malotraktor vrátane príslušenstva Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 19 950,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »