DFB/21/0001 |
Stravovacie poukážky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
3 754,00 € |
05.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Stravovacie poukážky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
24.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Stravovacie poukážky 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
Stravovacie poukážky 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0116 |
Stravovacie poukážky 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
01.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
Stravovacie poukážky 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0172 |
Stravovacie poukážky 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 799,10 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
Stravovacie poukážky 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
Stravovacie poukážky 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0094 |
Poradca 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
21.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
Koberec - kancelária |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice, prevádzka Družstevná 26, Humenné |
36190381 |
|
186,66 € |
04.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
Revízia EZS - DEPOZITÁR |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
174,00 € |
06.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0340 |
Preprogramovanie ústredne EZS - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
213,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0339 |
Revízia EZS a EPS - skanzen, kaštieľ, kostolík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
703,20 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0344 |
Oprava zariadenia EPS kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
141,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
Hudobný program |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Základná umelecká škola Humenné |
36158941 |
|
80,00 € |
06.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0276 |
Závesný systém do galérijnej siene Oresta Dubaya |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
2 063,19 € |
20.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0301 |
Závesný systém do galerijnej siene Oresta Dubaya |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
1 701,03 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0294 |
Hlasové služby 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,88 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0329 |
VUCNET 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0328 |
Hlasové služby 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0327 |
Hlasové služby 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,99 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0293 |
Hlasové služby 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,45 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0295 |
VUCNET 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
Hlasové služby 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,57 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
Hlasové služby 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
VUCNET 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
Hlasové služby 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Hlasové služby 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
VUCNET 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |