Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0001 Stravovacie poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 3 754,00 € 05.01.2021 04.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0031 Stravovacie poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 999,00 € 24.02.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0050 Stravovacie poukážky 04/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 01.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0073 Stravovacie poukážky 05/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 999,00 € 03.05.2021 24.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0116 Stravovacie poukážky 06/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 999,00 € 01.06.2021 01.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0141 Stravovacie poukážky 07/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 01.07.2021 11.08.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0172 Stravovacie poukážky 08/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 799,10 € 03.08.2021 17.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0202 Stravovacie poukážky 09/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 02.09.2021 30.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0250 Stravovacie poukážky 10/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 01.10.2021 09.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0094 Poradca 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca, s.r.o. 36371271 72,00 € 21.05.2021 08.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0252 Koberec - kancelária Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice, prevádzka Družstevná 26, Humenné 36190381 186,66 € 04.10.2021 10.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0053 Revízia EZS - DEPOZITÁR Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 174,00 € 06.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0340 Preprogramovanie ústredne EZS - depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 213,00 € 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0339 Revízia EZS a EPS - skanzen, kaštieľ, kostolík Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 703,20 € 15.12.2021 28.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0344 Oprava zariadenia EPS kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 141,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0146 Hudobný program Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Základná umelecká škola Humenné 36158941 80,00 € 06.07.2021 10.08.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0276 Závesný systém do galérijnej siene Oresta Dubaya Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 VYDRA, s.r.o. 35844311 2 063,19 € 20.10.2021 12.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0301 Závesný systém do galerijnej siene Oresta Dubaya Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 VYDRA, s.r.o. 35844311 1 701,03 € 24.11.2021 08.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0294 Hlasové služby 10/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,88 € 11.11.2021 23.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0329 VUCNET 11/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0328 Hlasové služby 11/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,86 € 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0327 Hlasové služby 11/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,99 € 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0293 Hlasové služby 10/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,45 € 11.11.2021 23.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0295 VUCNET 10/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.11.2021 23.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0025 Hlasové služby 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,57 € 09.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0024 Hlasové služby 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,97 € 09.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0023 VUCNET 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0038 Hlasové služby 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0037 Hlasové služby 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,14 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0036 VUCNET 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »