Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0080 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 17.03.2023 20.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0114 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 19.04.2023 21.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0149 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 15.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0187 Za mobilné hovory ORANGE Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,90 € 16.06.2023 09.07.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0226 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2,00 € 17.07.2023 19.07.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0081 Ubytovanie a stravovanie pre hostí z Ukrajiny na medzin. výstavu Karpatská kraslica 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kaisar, s.r.o.Planckova 1,Bratislava, prevádzka hotel Alibaba, Námestie slobody 51, Humenné 35721171 795,40 € 17.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0290 Projekt: Karpatské bienále grafiky detí a mládeže-Ubytovanie a stravovanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kaisar, s.r.o.Planckova 1,Bratislava, prevádzka hotel Alibaba, Námestie slobody 51, Humenné 35721171 437,90 € 19.09.2023 04.10.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0412 Projekt: Medzinárodná konferencia Za veľkou mlákou - ubytovanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kaisar, s.r.o.Planckova 1,Bratislava, prevádzka hotel Alibaba, Námestie slobody 51, Humenné 35721171 306,00 € 28.11.2023 02.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/23/0004 Projekt: REACT-EÚ:Obstaranie sysému na spracovanie zbierok Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EDICO SK, a.s. 35731478 16 406,40 € 02.10.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0278 Hlasové služby sekretariát 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,66 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0277 VUCNET 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0276 Hlasové služby 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0279 Hlasové služby - mobilné telefóny 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,12 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0322 Hlasové služby sekretariát 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,39 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0321 Hlasové služby 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0320 VUCNET 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0323 Hlasové služby - mobilné telefóny 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,29 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0358 VUCNET 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0356 Hlasové služby 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0355 Hlasové služby sekretariát 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,24 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0357 Hlasové služby - mobilné telefóny 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0434 VUCNET 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0433 Hlasové služby 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 08.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0432 Hlasové služby sekretariát 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,38 € 08.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0435 Hlasové služby - mobilné telefóny 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 08.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0478 Hlasové služby 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,99 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0477 VUCNET 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0476 Hlasové služby 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0475 Hlasové služby - mobilné telefóny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,36 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0026 Hlasové služby 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »