Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0192 Revízia: odborná prehliadka a odb. skúška bleskozvod Depozitár a HB Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Milan Mrázek - Elektrotechnol 10672796 444,00 € 21.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0238 Elektroinštalačné práce a opravy - zrušenie OM skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Milan Mrázek - Elektrotechnol 10672796 1 102,94 € 25.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0427 Preskúšanie komína po zemetrasení Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Racional - Viliam Harvan 10681370 72,00 € 04.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0423 Úradné meranie spotreby paliva na AUS Octavia Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D 14255791 376,80 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0291 Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4, oživ.rem.-občerstv. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 52,50 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0348 Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - ubytovanie a stravovanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 269,00 € 31.10.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0078 Občerstvenie 16.03.2023 na podujatie Karpatská Kraslica 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 391,00 € 16.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0160 Občerstvenie dňa 21.05.2023 - vernisáž "Nevrátené" Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 120,00 € 22.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0145 Občerstvenie na podujatie: 10. výročie Hum. zber. spoločnosti 12.05.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 350,00 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0055 Monitoring NetXMS 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.02.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0054 Monitoring NetXMS 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.02.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0095 Monitoring NetXMS 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.03.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0127 Monitoring NetXMS 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0167 Monitoring NetXMS 05/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.05.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0200 Monitoring NetXMS 06/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 30.06.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0240 Monitoring NetXMS 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0239 Inštalácia dymových hlásičov - Skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 148,42 € 31.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0272 Monitoring NetXMS 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.08.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0269 Wi-Fi AP Microtik 4 ks , update a konfigurácia Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 516,00 € 28.08.2023 27.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0309 Monitoring NetXMS 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 02.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0283 Výmena nefunkčnej kamery Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 574,80 € 28.08.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0344 Monitoring NetXMS 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.10.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0406 Materiál k rozšíreniu internetovej siete - SFP Mikro Tik Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 60,00 € 27.11.2023 18.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0384 Projekt: Rozšírenie prírod. expozície - ozvučenie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 1 689,60 € 14.11.2023 20.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0420 Monitoring NetXMS 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0461 Monitoring NetXMS 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 29.12.2023 02.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0254 Projekt: Rozšírenie a modernizácia PE-vitríny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 RNDr. Narcis Kaiserová - MEDCOM 30173779 3 514,51 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0242 Zhotovenie diplomu DE LUXE 2 ks a 30 pečatí: Najk.kalend., kniha Slovenska Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov 30197465 100,00 € 31.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0089 Havarijné poistenie motor. vozidiel 1.4.23-30.6.2023 - FIAT HE332CU Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,48 € 22.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0123 Havarijné poistenie motor. vozidiel 25.4.23-30.6.2023 - ŠKoda Octavia HE357CA Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 61,65 € 24.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »