Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0390 EE 01.10.2023 - 31.10.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 994,91 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0389 EE vyúčtovacia 01.10.2023 - 31.10.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,91 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0388 EE 01.10.2023 - 31.10.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,95 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0387 EE 01.10.2023 - 31.10.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 187,68 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0446 EE vyúčtovacia 01.11.2023 - 30.11.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,91 € 14.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0445 EE 01.11.2023 - 30.11.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 387,26 € 14.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0444 EE 01.11.2023 - 30.11.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 227,30 € 14.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0443 EE 01.11.2023 - 30.11.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 262,77 € 14.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0442 EE 01.11.2023 - 30.11.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,95 € 14.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0352 Kurz prvej pomoci - 3 pracovníci Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné 00416185 75,00 € 06.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0045 Za časopis MÚZEUM 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenské národné múzeum 00164721 13,60 € 21.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0048 Výstava Mláďatá - zapožičanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 35,00 € 23.02.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0204 Poplatok za poštový priečinok 7.-12./2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská pošta, a.s. 36631124 59,40 € 03.07.2023 09.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0438 Predplatné odb. časopisov 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská pošta, a.s. 36631124 96,70 € 14.12.2023 22.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0047 Členský poplatok 2023 - Numizmatická spoločnosť pri SAV Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka 00178071 21,00 € 22.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0478 Hlasové služby 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,99 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0477 VUCNET 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0476 Hlasové služby 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0475 Hlasové služby - mobilné telefóny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,36 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0026 Hlasové služby 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0025 Mobilné telefóny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,15 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0024 Hlasové služby 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,41 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0022 VUCNET 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0023 Hlasové služby - mobilné telefóny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,20 € 09.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0063 Hlasové služby 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 08.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0062 VUCNET 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0061 Hlasové služby sekretariát 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,51 € 08.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0060 Hlasové služby - mobilné telefóny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,92 € 08.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0108 Hlasové služby sekretariát 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,61 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0107 Hlasové služby 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »