Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0464 Ochrana objektu 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 411,96 € 03.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0017 Ochrana objektu 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 215,40 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0043 Ochrana objektu 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 215,40 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0080 Ochrana objektu 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 235,06 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0085 Porada ekonom. pracovníkov - poskytnuté služby Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 10.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0466 VUCNET 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0465 Hlasové služby 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0468 Hlasové služby - mobilné telefóny 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0467 Hlasové služby - sekretariát 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,89 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0029 Hlasové služby - mobilné telefóny 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 09.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0028 Hlasové služby - sekretariát 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,69 € 09.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0027 Hlasové služby 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0026 VUCNET 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0050 Hlasové služby 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0051 VUCNET 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0048 Hlasové služby - sekretariát 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,18 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0049 Hlasové služby - mobilné telefóny 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 04.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0087 VUCNET 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0090 Hlasové služby 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,34 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0088 Hlasové služby - mobilné telefóny 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,68 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0089 Hlasové služby - sekretariát 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,18 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0039 Členský poplatok 2024 - Numizmatická spoločnosť pri SAV Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka 00178071 30,00 € 19.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0042 Za časopis MÚZEUM 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenské národné múzeum 00164721 13,60 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0104 Kurz prvej pomoci - 2 pracovníci Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné 00416185 60,00 € 19.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0476 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 355,40 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0475 EE vyúčtovacia 01.12.2023 - 31.12.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,91 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0474 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,95 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0473 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 417,10 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0472 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 252,64 € 12.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0037 EE 01.01.2024 - 31.01.2024 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 158,58 € 16.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 »