DFB/23/0145 |
Občerstvenie na podujatie: 10. výročie Hum. zber. spoločnosti 12.05.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
350,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0479 |
Tepelná energia za 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 833,38 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
Tepelná energia za 01/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
15 261,29 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0064 |
Tepelná energia za 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
16 384,46 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
Tepelná energia za 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
8 097,93 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
Tepelná energia za 03/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
12 110,60 € |
14.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
Tepelná energia vyúčtovacia fa rok 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
-1 259,10 € |
21.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0183 |
Tepelná energia za 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 879,15 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
Tepelná energia za 06/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
12.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0257 |
Tepelná energia za 07/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0284 |
Tepelná energia za 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0325 |
Tepelná energia za 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0395 |
Tepelná energia za 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 913,14 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0441 |
Tepelná energia za 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
9 925,98 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0423 |
Úradné meranie spotreby paliva na AUS Octavia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
376,80 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0306 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
159,60 € |
29.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0455 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
159,60 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
206,40 € |
21.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0208 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
158,40 € |
06.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0236 |
Externé riadenie projektu a VO pre projekt |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 500,00 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0457 |
Externé riadenie projektu a VO pre projekt-implem.projektu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0440 |
Realizácia VO - obstaranie malotraktora s prísluš. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
350,00 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0341 |
Projekt:12.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2023 - ceny pre výhercov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
32,17 € |
20.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
Ceny pre výhercov - H/AMFO 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
16,46 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
Ceny pre výhercov súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
47,90 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0132 |
Ceny pre výhercov súťaže Štúrov Zvolen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
18,66 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4, seminár moderovanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
73,16 € |
09.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0214 |
Projekt NOC: Výtvarné spektrum 2023 - ceny pre výhercov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
64,67 € |
07.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
Oprava zásuviek - kancelária č. 59 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM |
37355716 |
|
158,11 € |
27.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0147 |
Oprava rozvádzača - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM |
37355716 |
|
756,67 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |