DFB/21/0172 |
Stravovacie poukážky 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 799,10 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
Stravovacie poukážky 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
Stravovacie poukážky 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0317 |
Stravovacie poukážky 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0323 |
Stravovacie poukážky 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
39,98 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0278 |
Stravovacie poukážky 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 439,28 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0307 |
Čistiace prostriedky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Dumiro, s.r.o. |
36499544 |
|
970,48 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0270 |
Archívne krabice |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
27,20 € |
20.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0083 |
EE 01.04.2021-30.04.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,77 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0103 |
EE 01.05.2021-31.05.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,94 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0145 |
EE 01.06.2021-30.06.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,94 € |
06.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0174 |
EE 01.07.2021-31.07.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
EE 01.08.2021-31.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0251 |
EE 01.09.2021-30.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,94 € |
03.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0285 |
EE 01.10.2021-31.10.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0321 |
EE 01.11.2021-30.11.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,49 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
Dodanie a montáž ventila - skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energobyt, s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
50,00 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
Operačná pamäť 4 ks RAM KINGSTON DDR4 16GB |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
284,00 € |
25.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
Farebná tlačiareň EPSON L5190 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
300,00 € |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0168 |
Tlačiareň Laser 135W |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
150,00 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0153 |
PC Lenovo AIO 3 + MS Office 2019 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
944,00 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0346 |
Extérny HDD na zálohovanie - 2 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
272,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0322 |
Sieťové prvky - router 2ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
142,00 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0347 |
PC na kancelárske účely s office 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
1 166,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0324 |
El. opravy - odstránenie závad po revízii |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
2 409,20 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0065 |
Revízia EE - garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
80,00 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0092 |
Opravy po revízii - garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
183,00 € |
20.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
Výmena LED svetidiel - kostolík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
96,00 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0117 |
Opravy po revízii - skanzen, kostolík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
595,00 € |
02.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
Montáž elekt. prívodu bojleru depozitár + materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
188,30 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |