Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0172 Stravovacie poukážky 08/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 799,10 € 03.08.2021 17.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0202 Stravovacie poukážky 09/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 02.09.2021 30.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0250 Stravovacie poukážky 10/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 01.10.2021 09.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0317 Stravovacie poukážky 12/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 599,20 € 01.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0323 Stravovacie poukážky 12/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 39,98 € 06.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0278 Stravovacie poukážky 11/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 439,28 € 02.11.2021 23.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0307 Čistiace prostriedky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Dumiro, s.r.o. 36499544 970,48 € 25.11.2021 08.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0270 Archívne krabice Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860 27,20 € 20.10.2021 11.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0083 EE 01.04.2021-30.04.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 5,77 € 14.05.2021 24.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0103 EE 01.05.2021-31.05.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 5,94 € 08.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0145 EE 01.06.2021-30.06.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 5,94 € 06.07.2021 10.08.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0174 EE 01.07.2021-31.07.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 6,08 € 03.08.2021 17.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0218 EE 01.08.2021-31.08.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 6,08 € 16.09.2021 30.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0251 EE 01.09.2021-30.09.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 5,94 € 03.10.2021 09.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0285 EE 01.10.2021-31.10.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 6,08 € 08.11.2021 23.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0321 EE 01.11.2021-30.11.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 7,49 € 06.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0060 Dodanie a montáž ventila - skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energobyt, s.r.o. Humenné 31680321 50,00 € 15.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0013 Operačná pamäť 4 ks RAM KINGSTON DDR4 16GB Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTERSK, s.r.o. 45242461 284,00 € 25.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0113 Farebná tlačiareň EPSON L5190 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTERSK, s.r.o. 45242461 300,00 € 09.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0168 Tlačiareň Laser 135W Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTERSK, s.r.o. 45242461 150,00 € 28.07.2021 10.08.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0153 PC Lenovo AIO 3 + MS Office 2019 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTERSK, s.r.o. 45242461 944,00 € 14.07.2021 10.08.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0346 Extérny HDD na zálohovanie - 2 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTERSK, s.r.o. 45242461 272,00 € 21.12.2021 29.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0322 Sieťové prvky - router 2ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTERSK, s.r.o. 45242461 142,00 € 06.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0347 PC na kancelárske účely s office 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTERSK, s.r.o. 45242461 1 166,00 € 21.12.2021 29.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0324 El. opravy - odstránenie závad po revízii Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 2 409,20 € 07.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0065 Revízia EE - garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 80,00 € 20.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0092 Opravy po revízii - garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 183,00 € 20.05.2021 24.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0119 Výmena LED svetidiel - kostolík Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 96,00 € 15.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0117 Opravy po revízii - skanzen, kostolík Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 595,00 € 02.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0159 Montáž elekt. prívodu bojleru depozitár + materiál Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 188,30 € 16.07.2021 10.08.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »