DFB/21/0312 |
Monitoring NetXMS 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0326 |
Výmena kamier, montáž a nastavenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
909,60 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
Monitoring NetXMS 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
Príprava a tlač katalógu - Výtvarné spektrum 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra |
31665888 |
|
298,80 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
Nová verzia MAGMY 1.Q/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0067 |
Nová verzia MAGMY 2.Q/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Systémová podpora MAGMA na 1. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
Nová verzia MAGMY 3.Q/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
Systémová podpora MAGMA na 2. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
Systémová podpora MAGMA na 3. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
18.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0337 |
Systémová podpora MAGMA na 4. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0330 |
Inštalácia modulu SendMail, zaškolenie do obsluhy, administratíva |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0315 |
Nová verzia MAGMY 4.Q/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
Ubytovanie - H/Festival fotografie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AV+SV, s.r.o. |
44225482 |
|
680,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0291 |
Kovová skrinka na kľúče |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
102,00 € |
09.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
Poštovné kuriér - preprava diel Karpatské bienále grafiky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
BGA group, s.r.o. |
27735354 |
|
23,12 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0228 |
NOC - Jazykom tanca - fotodokumentácia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Božena Kammerová, OTTO |
32375972 |
|
130,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
NOC - súťaž choreog. FS - občerstvenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Božena Nimcová |
34570543 |
|
270,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0074 |
Magnetky+poštovné |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
CAMEDIA, s.r.o. |
46761951 |
|
342,80 € |
04.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0306 |
Reštaurovanie obrazov VII. etapa - Izba uhorských kráľov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor |
52304230 |
|
7 042,45 € |
25.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0341 |
Reštaurovanie obrazov VII. etapa - Izba uhorských kráľov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor |
52304230 |
|
5 559,54 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0167 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - ukážky kováčstva |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ČIKO, Ing. Štefan Barančík |
41625951 |
|
150,00 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0239 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2 - ukážky kováčstva |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ČIKO, Ing. Štefan Barančík |
41625951 |
|
150,00 € |
29.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0192 |
Multikultúrne múzeum 3 - inštalačný materiál "Dni židovskej kultúry" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DMRS, s.r.o. |
44251637 |
|
75,00 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
Stravovacie poukážky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
3 754,00 € |
05.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Stravovacie poukážky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
24.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Stravovacie poukážky 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
Stravovacie poukážky 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0116 |
Stravovacie poukážky 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
01.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
Stravovacie poukážky 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |