Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0229 Projekt NOC: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4 - propagácia Podvih. noviny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 24,00 € 18.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0230 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 03.07.2023 skanzen (25A) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 51,65 € 19.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0231 Prevádzková plomba istič - skanzen EIC24ZVS0000039726D Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361 36,00 € 19.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0232 Inteligentné meranie - garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361 146,40 € 19.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0233 Inteligentné meranie - depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361 146,40 € 19.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0235 Inteligentné meranie - skanzen 20A Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361 146,40 € 19.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0236 Externé riadenie projektu a VO pre projekt Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 1 500,00 € 20.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0237 Výkon funkcie TPO a BOZP za 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 24.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0238 Elektroinštalačné práce a opravy - zrušenie OM skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Milan Mrázek - Elektrotechnol 10672796 1 102,94 € 25.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0239 Inštalácia dymových hlásičov - Skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 148,42 € 31.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0240 Monitoring NetXMS 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0241 Ochrana objektu 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 195,88 € 31.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0242 Zhotovenie diplomu DE LUXE 2 ks a 30 pečatí: Najk.kalend., kniha Slovenska Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov 30197465 100,00 € 31.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0243 Projekt: Tvorivé a vzdelávacie poduj.: príprava a realizácia tvorivých dielní Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Súkromná základná umelecká škola 42419743 800,00 € 31.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0244 Stravné lístky 321 ks - 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 925,04 € 01.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0245 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 23.07.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1,67 € 04.08.2023 27.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0246 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 23.07.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 278,92 € 04.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0247 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 23.07.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 214,33 € 04.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0248 Koberec do kancelárie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice, prevádzka Družstevná 26, Humenné 36190381 129,80 € 04.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0249 Primalex, Duvilax - maľovanie miestnosti 37,38,46 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 124,74 € 08.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0250 Hlasové služby - mobilné telefóny 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0251 VUCNET 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0252 Hlasové služby 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0253 Hlasové služby sekretariát 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,01 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0254 Projekt: Rozšírenie a modernizácia PE-vitríny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 RNDr. Narcis Kaiserová - MEDCOM 30173779 3 514,51 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0255 EE 01.07.2023 - 31.07.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,59 € 10.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0256 EE 01.07.2023 - 31.07.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 837,66 € 10.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0257 Tepelná energia za 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 1 852,31 € 10.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0258 EE 24.07.2023 - 31.07.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,46 € 11.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0259 EE vyúčtovacia24.07.2023 - 31.07.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,36 € 11.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »