Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0139 Údržbársky mat. - farba na náter vstupnej brány Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 BLISS a.s. 31719732 82,64 € 11.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0140 Projekt: Rozšírenie PE - mat. na výrobu drev. podstavcov - sklo Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 MONTTER s.r.o. 52289591 109,20 € 12.05.2023 06.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0141 Hlasové služby 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0142 VUCNET 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0143 Hlasové služby sekretariát 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,08 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0144 Hlasové služby - mobilné telefóny 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0145 Občerstvenie na podujatie: 10. výročie Hum. zber. spoločnosti 12.05.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 350,00 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0146 Knihy - Banderovci, Hranica, Ešte sme nezomreli Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze 52175707 47,00 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0147 Oprava rozvádzača - depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM 37355716 756,67 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0148 Projekt: T a vzd. podu.4 - mat. na výrobu drev. podstavcov-porez drevotrieska Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SENATOR SK, s.r.o. 36458996 209,99 € 12.05.2023 06.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0149 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 15.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0150 Optický internet, IP adresa 01.05.2023-31.05.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 15.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0151 Tepelná energia za 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 8 097,93 € 17.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0152 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,79 € 17.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0153 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 332,68 € 17.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0154 Údržbarský materiál - skrutky, kĺbový záves, rohovník Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 28,56 € 18.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0155 Materiál na prípravu výstavy - sadrokartón Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 13,99 € 18.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0156 Tankovanie - kosačky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 34,69 € 18.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0157 Oprava telefónnej ústredne Ateus Omega,zákl. dosky ústr., výmena zdroja Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Phoneworks, s.r.o. 46918612 422,00 € 17.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0158 Tlač plagátov Doma na Zempline, Medzin. deň múzeí, baner Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WM Agentúra s.r.o 50469665 155,28 € 16.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0159 Vyhotovenie rešerše - pôsobenie banderovský skupín po 2.sv.vojne Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Štátna vedecká knižnica v Prešove 00164682 8,50 € 22.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0160 Občerstvenie dňa 21.05.2023 - vernisáž "Nevrátené" Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 120,00 € 22.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0161 Údržbarsky materiál - lepidlo Duvilax 2 x 5 kg (skanzen ) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 48,00 € 25.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0162 Výkon funkcie TPO a BOZP za 05/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 22.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0163 Ukážky hrnčiarstva 21.05.2023 - medzin. deň múzeí Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KOŠIAR o.z. 52306852 300,00 € 23.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0164 Ukážky kováčstva a podkúvania koní - deň múzeí Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ČIKO, Ing. Štefan Barančík 41625951 150,00 € 23.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0165 Folklórny program - deň múzeí Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ľudová hudba Sokolej 37870785 250,00 € 26.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0166 Vystúpenie: historický šerm - deň múzeí Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Klub šermu Snina 31945414 400,00 € 26.05.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0167 Monitoring NetXMS 05/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.05.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0168 Údržbársky mat. - slovakryl SKANZEN vrátnica Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 54,00 € 06.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »