Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0079 Odvoz odpadu 01.01.2023 - 31.03.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 351,78 € 17.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0080 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 17.03.2023 20.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0081 Ubytovanie a stravovanie pre hostí z Ukrajiny na medzin. výstavu Karpatská kraslica 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kaisar, s.r.o.Planckova 1,Bratislava, prevádzka hotel Alibaba, Námestie slobody 51, Humenné 35721171 795,40 € 17.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0082 Tankovanie auto Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 73,42 € 17.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0083 Propagácia podujatia - veľkoplošná obrazovka Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 31665888 228,00 € 20.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0084 Karpatská kraslica 2023 - folklórne vystúpenie Chemlon Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Folklórny súbor Chemlon Humenné 35519258 350,00 € 22.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0085 Betonársky štrk na opravu strážnice SKANZEN Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Stravstav SK s.r.o. 50721861 199,57 € 22.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0086 Cement na opravu strážnice SKANZEN Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 154,66 € 20.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0087 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 09.12.2022 - 13.03.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 481,19 € 22.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0088 Hosting Happy 128GB/3D-muzeumhumenne.sk 25.03.2023-24.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WebHouse 36743852 81,07 € 22.03.2023 27.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0089 Havarijné poistenie motor. vozidiel 1.4.23-30.6.2023 - FIAT HE332CU Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,48 € 22.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0090 Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 27.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0091 Stravné lístky 2 ks - 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 11,99 € 27.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0092 Ceny pre výhercov súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 47,90 € 29.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0093 Materiál na údržbu - skanzen, vrecia do vysávača Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 138,15 € 29.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0094 Likvidácia nebezpečných látok Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marius Pedersen, a.s. 34115901 1 302,00 € 29.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0095 Monitoring NetXMS 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.03.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0096 Systémová podpora MAGMA 01.01.2023-31.03.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0097 Ochrana objektu 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 212,26 € 31.03.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0098 Servisné práce 01.04.2023-30.06.2023 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 03.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0099 Stravné lístky 351 ks - 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 104,95 € 03.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0100 Úrazové poistenie preprav. osôb 01.04.2023-30.06.2023 - HE332CU Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 11,25 € 04.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0101 Poistenie majetku 01.04.2023-30.06.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 910,68 € 04.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0102 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 05.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0103 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 05.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0104 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 05.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0105 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 skanzen (25A) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 75,00 € 05.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0106 VUCNET 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0107 Hlasové služby 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0108 Hlasové služby sekretariát 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,61 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »