Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0350 Ochrana objektu 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 235,06 € 31.10.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0351 Stravné lístky 325 ks - 11/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 111,44 € 02.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0352 Kurz prvej pomoci - 3 pracovníci Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné 00416185 75,00 € 06.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0353 Kábel SMYp 2x1,5 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. 36241008 81,79 € 06.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0354 Tankovanie - do kosačiek Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 32,74 € 06.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0355 Hlasové služby sekretariát 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,24 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0356 Hlasové služby 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0357 Hlasové služby - mobilné telefóny 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0358 VUCNET 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0359 Projekt: Rozšírenie prírodovednej expozície - tlač letákov Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WM Agentúra s.r.o 50469665 108,00 € 10.11.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0360 Projekt: Reštaurovanie ikonostasu I.etapa ( hlavný rad ) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ludmila Zozuláková 03300498 14 950,00 € 10.11.2023 18.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0361 EE 01.01.2023 - 31.01.2023 suterén opravná faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -0,90 € 10.10.2023 20.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0362 EE 01.02.2023 - 28.02.2023 suterén opravná faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -0,84 € 10.10.2023 20.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0363 EE 01.03.2023 - 31.03.2023 suterén opravná faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -0,84 € 10.10.2023 20.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0364 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 suterén opravná faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -0,84 € 10.10.2023 20.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0365 EE 01.01.2023 - 31.01.2023 kaštieľ opravná faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -145,13 € 10.10.2023 20.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0366 EE 01.02.2023 - 28.02.2023 kaštieľ opravná faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -117,66 € 10.10.2023 20.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0367 EE 01.03.2023 - 31.03.2023 kaštieľ opravná faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -142,48 € 10.10.2023 20.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0368 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 kaštieľ opravná faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -120,82 € 10.10.2023 20.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0384 Projekt: Rozšírenie prírod. expozície - ozvučenie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 1 689,60 € 14.11.2023 20.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0385 Výmena pneumatík s vyvážením octavia st. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 36455385 28,85 € 14.11.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0386 Výmena pneumatík s vyvážením octavia Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 36455385 33,84 € 14.11.2023 27.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0387 EE 01.10.2023 - 31.10.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 187,68 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0388 EE 01.10.2023 - 31.10.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,95 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0389 EE vyúčtovacia 01.10.2023 - 31.10.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,91 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0390 EE 01.10.2023 - 31.10.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 994,91 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0391 EE 01.10.2023-31.10.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,58 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0392 Zatvárač dverí, zámok Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 59,19 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0393 Optický internet, IP adresa 01.11.2023-30.11.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0394 Odvoz odpadu 01.10.2023 - 31.12.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 351,78 € 16.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »