Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0279 Hlasové služby - mobilné telefóny 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,12 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0273 Stravné lístky 349 ks - 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 092,95 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0271 Ochrana objektu 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 215,40 € 31.08.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0272 Monitoring NetXMS 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.08.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0267 Servisná pravidelná prehliadka auta - Fiat Ducato Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ASTA, spol. s r.o., Humenné 31654002 233,28 € 28.08.2023 12.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0268 Výkon funkcie TPO a BOZP za 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 28.08.2023 12.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0270 Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4 - kováčstvo,podkúv.koní 13.08.23 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ČIKO, Ing. Štefan Barančík 41625951 150,00 € 28.08.2023 12.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0266 Tankovanie - PHM do áut a kosačiek Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 404,01 € 28.08.2023 12.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0265 Stravné lístky 18 ks - 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 107,95 € 28.08.2023 26.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0269 Wi-Fi AP Microtik 4 ks , update a konfigurácia Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 516,00 € 28.08.2023 27.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0283 Výmena nefunkčnej kamery Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 574,80 € 28.08.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0264 EE garáž 24.07.2023-31.07.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,64 € 15.08.2023 12.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0263 Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4 - hrnčiarstvo Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KOŠIAR o.z. 52306852 150,00 € 15.08.2023 12.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0262 Udržbársky materiál - na montáž priečky v kaštieli Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 113,64 € 15.08.2023 12.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0261 Optický internet, IP adresa 01.08.2023-31.08.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 15.08.2023 12.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0259 EE vyúčtovacia24.07.2023 - 31.07.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,36 € 11.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0258 EE 24.07.2023 - 31.07.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,46 € 11.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0260 Výmena hlavného ističa v elektromeri rozvádzača - garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361 72,00 € 11.08.2023 20.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0256 EE 01.07.2023 - 31.07.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 837,66 € 10.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0255 EE 01.07.2023 - 31.07.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,59 € 10.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0257 Tepelná energia za 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 1 852,31 € 10.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0254 Projekt: Rozšírenie a modernizácia PE-vitríny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 RNDr. Narcis Kaiserová - MEDCOM 30173779 3 514,51 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0253 Hlasové služby sekretariát 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,01 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0252 Hlasové služby 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0251 VUCNET 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0250 Hlasové služby - mobilné telefóny 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0249 Primalex, Duvilax - maľovanie miestnosti 37,38,46 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 124,74 € 08.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0247 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 23.07.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 214,33 € 04.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0246 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 23.07.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 278,92 € 04.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0248 Koberec do kancelárie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice, prevádzka Družstevná 26, Humenné 36190381 129,80 € 04.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »