Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0152 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,79 € 17.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0151 Tepelná energia za 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 8 097,93 € 17.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0157 Oprava telefónnej ústredne Ateus Omega,zákl. dosky ústr., výmena zdroja Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Phoneworks, s.r.o. 46918612 422,00 € 17.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0158 Tlač plagátov Doma na Zempline, Medzin. deň múzeí, baner Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 WM Agentúra s.r.o 50469665 155,28 € 16.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0150 Optický internet, IP adresa 01.05.2023-31.05.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 15.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0149 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 15.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0145 Občerstvenie na podujatie: 10. výročie Hum. zber. spoločnosti 12.05.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Hotelová akadémia 17078393 350,00 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0147 Oprava rozvádzača - depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM 37355716 756,67 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0146 Knihy - Banderovci, Hranica, Ešte sme nezomreli Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze 52175707 47,00 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0142 VUCNET 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0141 Hlasové služby 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0143 Hlasové služby sekretariát 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,08 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0144 Hlasové služby - mobilné telefóny 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0148 Projekt: T a vzd. podu.4 - mat. na výrobu drev. podstavcov-porez drevotrieska Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SENATOR SK, s.r.o. 36458996 209,99 € 12.05.2023 06.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0140 Projekt: Rozšírenie PE - mat. na výrobu drev. podstavcov - sklo Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 MONTTER s.r.o. 52289591 109,20 € 12.05.2023 06.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0139 Údržbársky mat. - farba na náter vstupnej brány Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 BLISS a.s. 31719732 82,64 € 11.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0138 Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4, seminár moderovanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 73,16 € 09.05.2023 06.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0136 EE 01.05.2023 - 31.05.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0135 EE 01.05.2023 - 31.05.2023 skanzen (25A) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 75,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0134 EE 01.05.2023 - 31.05.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0133 EE 01.05.2023 - 31.05.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0137 Údržbársky materiál - klince skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 40,19 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0132 Ceny pre výhercov súťaže Štúrov Zvolen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 18,66 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0129 Stravné lístky 379 ks - 05/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 272,86 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0130 Zásobník na utierky + utierky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KRIDLA s.r.o. 36466778 219,02 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0128 Ochrana objektu 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 179,50 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFK/23/0002 Stavebné práce - rekonštrukcia a debarieritzácia toaliet Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 RMT s. r. o. 53141768 20 531,59 € 02.05.2023 06.07.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0127 Monitoring NetXMS 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0126 Výkon funkcie TPO a BOZP za 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 26.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0124 Nabíjačka 64 mp Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 MOTOSPEKTRUM s.r.o. 47593857 25,00 € 26.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »