DFK/21/0011 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
69 379,61 € |
14.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0209 |
Internet Access Bussines 01.09.2021-30.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0208 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0207 |
VUCNET 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0206 |
Hlasové služby 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0205 |
Hlasové služby 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,11 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
66,27 € |
03.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0203 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
377,96 € |
03.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
Stravovacie poukážky 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0198 |
Monitoring NetXMS 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
Ochrana objektu 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
207,46 € |
31.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
Poštovné kuriér - preprava diel Karpatské bienále grafiky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
BGA group, s.r.o. |
27735354 |
|
23,12 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0196 |
Tlač farebných príloh k nálezovej správe - kaštieľ nádvorie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Jozef Kozmon - KOLEGA |
41578503 |
|
106,80 € |
25.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0193 |
Multikultúrne múzeum 3 - materiál euroclip na "Dni židovskej kultúry" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
TOMINO, Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
48,77 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0192 |
Multikultúrne múzeum 3 - inštalačný materiál "Dni židovskej kultúry" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DMRS, s.r.o. |
44251637 |
|
75,00 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0189 |
Multikultúrne múzeum 3 - Ozvučenie a osvetlenie podujatia "Deň židovskej kultúry" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
TORO-Production s.r.o. |
43869815 |
|
300,00 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0188 |
Multikultúrne múzeum 3 - občerstvenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
110,00 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0191 |
Multikultúrne múzeum 3 - Propagácia "Deň židovskej kultúry" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Rádio Paráda o. z. |
52317277 |
|
50,00 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
Multikultúrne múzeum 3 - vystúpenie kapely Mojše Band "Deň židovskej kultúry" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MOJŠI O.Z. |
50646311 |
|
700,00 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0195 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - tvorivá dielňa spracovávanie slamy 22.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
150,00 € |
23.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0194 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - tvorivá dielňa hrnčiarstva 08.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KOŠIAR o.z. |
52306852 |
|
150,00 € |
23.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0185 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - prenájom hrnčiarskeho kruhu a pece |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Obec Zemplínske Hámre |
00323853 |
|
100,00 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - tlač propagačných materiálov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
49,50 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0010 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.2 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
10 817,08 € |
17.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0009 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.4 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
80 663,08 € |
17.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0183 |
Siete proti hmyzu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
35462582 |
|
266,40 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0182 |
Tepelná energia za 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 643,04 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0181 |
Projekt Výtvarné spektrum - zasklievanie výtvarných diel |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Peter Miškoc-Sklenárstvo a rámovanie |
41947231 |
|
55,99 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0187 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,38 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |