DFB/22/0345 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.09.2022-30.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,15 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0344 |
Servisné prace za 4. štvrťrok 2022 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0337 |
Stravovacie poukážky 10/2022-500 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 748,62 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0331 |
Systémová podpora MAGMA 01.07.2022-30.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
Monitoring NetXMS 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0339 |
Ost. mat. - bublinková fólia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
54,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0338 |
Právne služby za mesiac september 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
121,51 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0336 |
Daň z nehnuteľnosti 3. splátka za rok 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
1 170,35 € |
05.04.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0330 |
Ochrana objektu 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
179,50 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0335 |
EE Garáž 01.10.2022-31.10.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
EE SKANZEN 01.10.2022-31.10.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
55,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0333 |
EE SKANZEN 01.10.2022-31.10.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
68,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0332 |
EE Depozitár 01.10.2022-31.10.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
151,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0389 |
Finančný spravodajca, ročník 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0393 |
Optický internet, IP adresa 01.11.2022-30.11.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0396 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
52,74 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0367 |
Revízia - kamerový systém skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
289,80 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0365 |
Monitoring NetXMS 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0380 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
55,53 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0388 |
Tepelná energia za 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
3 026,62 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |