DFB/23/0002 |
Stravné lístky 422 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 530,73 € |
03.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
Zverejňovanie rok 2023 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0472 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
285,18 € |
04.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0476 |
Hlasové služby 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
05.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0475 |
Hlasové služby - mobilné telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,36 € |
05.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0473 |
EE Kaštieľ 01.12.2022-31.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
570,22 € |
05.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0474 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.12.2022-31.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,92 € |
05.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0477 |
VUCNET 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0478 |
Hlasové služby 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,99 € |
05.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
RAP služby rok 2023 - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0479 |
Tepelná energia za 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 833,38 € |
10.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
1/2023 |
Objednávame si u Vás liehové moridlo hneď tmavá 10 ks, lieh 1l 4 ks, tmel na drevo lieska 2 ks, odhrdzovač 11 10 ks, leštidlo na kov 2 ks a kefky na čistenie 5 ks v predpokladanej cene spolu 128,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
128,00 € |
12.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Objednávka |
DFB/22/0480 |
EE Depozitár vyúčtovacia - 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
454,29 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0481 |
EE SKANZEN vyúčtovacia rok 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
-144,58 € |
12.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0482 |
EE SKANZEN vyúčtovacia - rok 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
-365,93 € |
12.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
Nová verzia MAGMY 01.01.2023-31.03.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0004 |
Servisné práce 01.01.2023 - 31.03.2023 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0483 |
Finančný spravodajca, ročník 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0012 |
EE Garáž 01.01.2023-31.01.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0011 |
EE Depozitár 01.01.2023-31.01.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
381,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |