Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0004 Servisné práce 01.01.2023 - 31.03.2023 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 13.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0003 RAP služby rok 2023 - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 964,51 € 09.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0001 Zverejňovanie rok 2023 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 32,27 € 03.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
11/2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol. s r.o. Snina 17079241 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 983,52 € 13.03.2023 17.03.2023 13.03.2023 Mgr. Vasil Fedič riaditeľ múzea Zmluva
DFB/23/0005 Nová verzia MAGMY 01.01.2023-31.03.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0021 Stravné lístky 333 ks - 02/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 997,00 € 01.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0002 Stravné lístky 422 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 530,73 € 03.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0481 EE SKANZEN vyúčtovacia rok 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 -144,58 € 12.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0482 EE SKANZEN vyúčtovacia - rok 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 -365,93 € 12.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0006 EE Garáž rok 2022 - vyúčtovacia faktúra Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 -525,88 € 17.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0473 EE Kaštieľ 01.12.2022-31.12.2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 570,22 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0474 EE Kaštieľ podz. priestory 01.12.2022-31.12.2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 6,92 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0480 EE Depozitár vyúčtovacia - 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 454,29 € 12.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
1/2023 Zmluva o výpožičke č. 2023/02 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Evanjelická cirkev augsburského vyznania Kladzany - filia Humenné 319670035 Iné 0,00 € 01.02.2023 02.02.2023 20.01.2028 01.02.2023 Mgr. Vasil Fedič riaditeľ múzea Zmluva
1/2023 Objednávame si u Vás liehové moridlo hneď tmavá 10 ks, lieh 1l 4 ks, tmel na drevo lieska 2 ks, odhrdzovač 11 10 ks, leštidlo na kov 2 ks a kefky na čistenie 5 ks v predpokladanej cene spolu 128,00 €. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 128,00 € 12.01.2023 21.01.2023 Mgr. Vasil Fedič Objednávka
DFB/23/0015 Materiál na údržbu - náter obkladov chodba Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 127,80 € 23.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
13/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-452-00801 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Fond na podporu umenia 42418933 Kultúra, média, tlač 2 500,00 € 08.02.2023 15.03.2023 14.03.2023 Mgr. Vasil Fedič riaditeľ múzea Zmluva
12/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-442-00695 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Fond na podporu umenia 42418933 Kultúra, média, tlač 2 000,00 € 08.02.2023 15.03.2023 14.03.2023 Mgr. Vasil Fedič riaditeľ múzea Zmluva
DFB/23/0038 Tepelná energia za 01/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 15 261,29 € 15.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0479 Tepelná energia za 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 833,38 € 10.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
1 2 3 4 5 »